澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展局为行政单位。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展局总编制数24人,其中:行政编制人数18人;事业编制6名。在职人员实有总数24人,其中:行政在职人数18人,事业在职人数6人。退休人员39人,离休人员2人。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展局2015年部门预算收入总数347.24万元,较2014年部门预算收入总数328.89万元增加5.58%;2015年部门预算支出总数347.24万元,较2014年部门预算支出总数328.89万元增加5.58%。若扣除上年结转等因素,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展局2015年部门预算支出总数与2014年同口径比较增加5.58%。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展局2015年部门预算基本支出预算总数343.24万元,其中:人员支出314.67万元,公用支出28.57万元,
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展局2015年部门预算专项支出4万元。其中老干部管理工作经费2万元,大口管理工作经费2万元。
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展改革和经济商务局 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
一、财政拨款(补助) | 3,472,361 | 一、基本支出 | 3,432,361 |
经费拨款(补助) | 3,472,361 | 工资福利支出 | 1,235,223 |
纳入预算内专项收入 | 商品和服务支出 | 285,668 | |
纳入预算内管理的行政性收费收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 1,911,470 | |
二、预算外收入 | 二、项目支出 | 40,000 | |
行政事业性预算外收入 | 三、上年结转、结余支出 | ||
主管部门集中收入 | 四、事业单位经营支出 | ||
纳入预算外管理的政府性基金收入 | |||
其他预算外收入 | |||
上年财政专户结存数安排 | |||
预算外专户统筹资金安排 | |||
三、事业收入(不含预算外收入) | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、纳入预算管理的政府性基金收入 | |||
六、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 3,472,361 | 本 年 支 出 合 计 | 3,472,361 |
七、上级补助收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 六、上缴上级支出 | ||
九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结转下年 | ||
十、上年结余、结存 | |||
其中:上年专项结转 | |||
纳入预算管理的政府性基金结转 | |||
其他结转 | |||
收 入 总 计 | 3,472,361 | 支 出 总 计 | 3,472,361 |
总支出预算明细表(功能科目)
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单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展改革和经济商务局 | 单位:元 | |||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||
类 | 款 | 项 | ||
** | ** | ** | ** | 1 |
合计 | 3,472,361 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,409,070 | ||
201 | 04 | 发展与改革事务 | 1,409,070 | |
201 | 04 | 01 | 行政运行(发展与改革) | 1,409,070 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,748,354 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,748,354 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,748,354 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 151,821 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 151,821 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 151,821 |
221 | 住房保障支出 | 163,116 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 163,116 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 163,116 |
总支出预算明细表(经济科目)
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单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展改革和经济商务局 | 单位:元 | |||||||
科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
合计 | 3,472,361 | 3,432,361 | 1,235,223 | 285,668 | 1,911,470 | 40,000 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,235,223 | 1,235,223 | 1,235,223 | ||||
301 | 30101 | 基本工资 | 310,416 | 310,416 | 310,416 | |||
301 | 30102 | 津贴补贴 | 604,286 | 604,286 | 604,286 | |||
301 | 30103 | 奖金 | 21,316 | 21,316 | 21,316 | |||
301 | 30104 | 医疗保险 | 151,821 | 151,821 | 151,821 | |||
301 | 30107 | 绩效工资 | 147,384 | 147,384 | 147,384 | |||
302 | 商品和服务支出 | 285,668 | 285,668 | 285,668 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,911,470 | 1,911,470 | 1,911,470 | ||||
303 | 30301 | 离休费 | 199,610 | 199,610 | 199,610 | |||
303 | 30302 | 退休费 | 1,490,352 | 1,490,352 | 1,490,352 | |||
303 | 30305 | 生活补助 | 58,392 | 58,392 | 58,392 | |||
303 | 30311 | 住房公积金 | 163,116 | 163,116 | 163,116 | |||
399 | 其他支出 | 40,000 | 40,000 |