澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局为行政单位。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局总编制52名,其中:行政编制16名,参公事业编制30名,事业编制4名,工勤编制2名。在职人员总数35人,其中:行政人员14人,参公人员18人,工勤人员1人,事业人员2人;退休人员3人。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局固定资产总额142.97万元。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局2015年部门预算收入总数175.4299万元,较2014年部门预算收入总数134.9763万元增长30%;2015年部门预算支出总数175.4299万元,较2014年部门预算支出总数134.9763万元增长30%。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局2015年部门预算基本支出预算总数168.4299万元,其中:人员支出124.7429万元,公用支出43.687万元。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局2015年部门专项支出预算总数 7 万元,均为食品安全检查工作经费。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局
2015年6月25日
收 支 预 算 总 表 | ||||||||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局 单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 | |||||
一、财政拨款(补助) | 1,754,299 | 一、基本支出 | 1,684,299 | |||||
经费拨款(补助) | 1,754,299 | 工资福利支出 | 1,009,219 | |||||
纳入预算内专项收入 | 商品和服务支出 | 238,210 | ||||||
纳入预算内管理的行政性收费收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 436,870 | ||||||
二、预算外收入 | 二、项目支出 | 70,000 | ||||||
行政事业性预算外收入 | 三、上年结转、结余支出 | |||||||
主管部门集中收入 | 四、事业单位经营支出 | |||||||
纳入预算外管理的政府性基金收入 | ||||||||
其他预算外收入 | ||||||||
上年财政专户结存数安排 | ||||||||
预算外专户统筹资金安排 | ||||||||
三、事业收入(不含预算外收入) | ||||||||
四、事业单位经营收入 | ||||||||
五、纳入预算管理的政府性基金收入 | ||||||||
六、其他收入 | ||||||||
本 年 收 入 合 计 | 1,754,299 | 本 年 支 出 合 计 | 1,754,299 | |||||
七、上级补助收入 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 | |||||
八、附属单位上缴收入 | 0 | 六、上缴上级支出 | 0 | |||||
九、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 七、结转下年 | ||||||
十、上年结余、结存 | 0 | |||||||
其中:上年专项结转 | 0 | |||||||
纳入预算管理的政府性基金结转 | 0 | |||||||
其他结转 | 0 | |||||||
收 入 总 计 | 1,754,299 | 支 出 总 计 | 1,754,299 | |||||
总支出预算明细表 | ||||||||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局 单位:元 | ||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||||
合计 | 1,754,299 | |||||||
210 | 10 | 01 | 行政运行(食品和药品监督) | 1,314,325 | ||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 98,704 | ||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 133,078 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 138,192 | ||||
210 | 10 | 02 | 一般行政管理事务 | 70,000 | ||||
总支出预算明细表 | |||||||||||||||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局 单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转、结余 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||
合计 | 1,754,299 | 1,684,299 | 1,009,219 | 238,210 | 436,870 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1,009,219 | 1,009,219 | 1,009,219 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
301 | 30101 | 基本工资 | 261,828 | 261,828 | 261,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
301 | 30102 | 津贴补贴 | 628,350 | 628,350 | 628,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
301 | 30103 | 奖金 | 20,337 | 20,337 | 20,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
301 | 30104 | 医疗保险 | 98,704 | 98,704 | 98,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 473,810 | 403,810 | 238,210 | 165,600 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 271,270 | 271,270 | 271,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
303 | 30302 | 退休费 | 52,733 | 52,733 | 52,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
303 | 30305 | 生活补助 | 80,345 | 80,345 | 80,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
303 | 30311 | 住房公积金 | 138,192 | 138,192 | 138,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 | 本年预算数 | ||||||||||||||
合计 | 9.5 | ||||||||||||||
1、因公出国(境)费用 | |||||||||||||||
2、公务接待费 | 3.5 | ||||||||||||||
3、公务用车费 | 6 | ||||||||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | |||||||||||||||
(2)公务用车购置 | |||||||||||||||