澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇人民政府为公务员法管理单位。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇人民政府总编制35名,其中:行政编制18名,其他事业编制6名,工勤编制1名。在职人员总数25人,其中:行政人员18人,工勤人员1人;事业人员6人;离休人员0人,退休人员10人。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇固定资产总额261.7万元。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇人民政府2015年部门预算收入总数264.5108万元,较2014年部门预算收入总数134.9633万元增长49%;2015年部门预算支出总数264.5108万元,较2014年部门预算支出总数134.9633万元增长49%。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇人民政府2015年部门预算基本支出预算总数235.5108万元,其中:人员支出123.0531万元,公用支出34.7410万元。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇人民政府2015年部门专项支出预算总数 29万元,其中:村级维修服务费29万元。
2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 2.3 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 0.3 |
3、公务用车费 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2 |
(2)公务用车购置 |
预算01表-1 | |||
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇人民政府 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
一、财政拨款(补助) | 2,645,108 | 一、基本支出 | 2,355,108 |
经费拨款(补助) | 2,645,108 | 工资福利支出 | 1,230,531 |
纳入预算内专项收入 | 0 | 商品和服务支出 | 347,410 |
纳入预算内管理的行政性收费收入 | 0 | 对个人和家庭的补助支出 | 777,167 |
二、预算外收入 | 0 | 二、项目支出 | 290,000 |
行政事业性预算外收入 | 0 | 三、上年结转、结余支出 | 0 |
主管部门集中收入 | 0 | 四、事业单位经营支出 | 0 |
纳入预算外管理的政府性基金收入 | 0 | ||
其他预算外收入 | 0 | ||
上年财政专户结存数安排 | 0 | ||
预算外专户统筹资金安排 | 0 | ||
三、事业收入(不含预算外收入) | 0 | ||
四、事业单位经营收入 | 0 | ||
五、纳入预算管理的政府性基金收入 | 0 | ||
六、其他收入 | 0 | ||
本 年 收 入 合 计 | 2,645,108 | 本 年 支 出 合 计 | 2,645,108 |
七、上级补助收入 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
八、附属单位上缴收入 | 0 | 六、上缴上级支出 | 0 |
九、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 七、结转下年 | |
十、上年结余、结存 | 0 | ||
其中:上年专项结转 | 0 | ||
纳入预算管理的政府性基金结转 | 0 | ||
其他结转 | 0 | ||
收 入 总 计 | 2,645,108 | 支 出 总 计 | 2,645,108 |
预算01表-2 | |||||||
收 支 预 算 总 表 | |||||||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇人民政府 | 单位:元 | ||||||
收 入 | 支出(按预算支出功能科目) | 支出(按预算支出经济科目) | |||||
项 目 | 2015年预算 | 科目编码 | 科目名称 | 2015年预算 | 科目编码 | 科目名称 | 2015年预算 |
一、财政拨款(补助) | 2,645,108 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,637,924 | 一、本年支出 | 2,645,108 | |
经费拨款(补助) | 2,645,108 | 202 | 外交支出 | 0 | 301 | 工资福利支出 | 1,230,531 |
纳入预算内专项收入 | 0 | 203 | 国防支出 | 0 | 302 | 商品和服务支出 | 467,410 |
纳入预算内管理的行政性收费收入 | 0 | 204 | 公共安全支出 | 0 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 777,167 |
二、预算外收入 | 0 | 205 | 教育支出 | 0 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
行政事业性预算外收入 | 0 | 206 | 科学技术支出 | 0 | 305 | 转移性支出 | 0 |
主管部门集中收入 | 0 | 207 | 文化体育与传媒支出 | 0 | 306 | 赠与 | 0 |
纳入预算外管理的政府性基金收入 | 0 | 208 | 社会保障和就业支出 | 447,551 | 307 | 债务利息支出 | 0 |
其他预算外收入 | 0 | 209 | 社会保险基金支出 | 0 | 308 | 债务还本支出 | 0 |
上年财政专户结存数安排 | 0 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 110,017 | 309 | 基本建设支出 | 0 |
预算外专户统筹资金安排 | 0 | 211 | 节能环保支出 | 0 | 310 | 其他资本性支出 | 0 |
三、事业收入(不含预算外收入) | 0 | 212 | 城乡社区支出 | 0 | 311 | 贷款转贷及产权参股 | 0 |
四、事业单位经营收入 | 0 | 213 | 农林水支出 | 279,228 | 399 | 其他支出 | 170,000 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 | 0 | 214 | 交通运输支出 | 0 | 二、上年结转、结余支出 | 0 | |
六、其他收入 | 0 | 215 | 资源勘探信息等支出 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 | |
216 | 商业服务业等支出 | 0 | |||||
217 | 金融支出 | 0 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 2,645,108 | 219 | 援助其他地区支出 | 0 | 本 年 支 出 合 计 | 2,645,108 | |
七、上级补助收入 | 0 | 220 | 国土海洋气象等支出 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 | |
八、附属单位上缴收入 | 0 | 221 | 住房保障支出 | 170,388 | 五、上缴上级支出 | 0 | |
九、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 222 | 粮油物资储备支出 | 0 | 六、结转下年 | ||
十、上年结余、结存 | 0 | 227 | 预备费支出 | 0 | |||
其中:上年专项结转 | 0 | 228 | 国债还本付息支出 | 0 | |||
纳入预算管理的政府性基金结转 | 0 | 229 | 其他支出 | 0 | |||
其他结转 | 0 | 230 | 转移性支出 | 0 | |||
收 入 总 计 | 2,645,108 | 支 出 总 计 | 2,645,108 | 支 出 总 计 | 2,645,108 |
预算03表 | ||||
总支出预算明细表 | ||||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇人民政府 | 单位:元 | |||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||
类 | 款 | 项 | ||
** | ** | ** | ** | 1 |
合计 | 2,645,108 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,637,924 | ||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,577,924 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 1,577,924 |
201 | 29 | 群众团体事务 | 60,000 | |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 60,000 |
208 | 社会保障和就业支出 | 447,551 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 447,551 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 447,551 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 110,017 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 110,017 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 110,017 |
213 | 农林水支出 | 279,228 | ||
213 | 01 | 农业 | 159,228 | |
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 159,228 |
213 | 07 | 农村综合改革 | 120,000 | |
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 120,000 |
221 | 住房保障支出 | 170,388 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 170,388 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 170,388 |
预算04表 | ||||||||||||
总支出预算明细表 | ||||||||||||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇人民政府 | 单位:元 | |||||||||||
科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转、结余 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 2,645,108 | 2,355,108 | 1,230,531 | 347,410 | 777,167 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,230,531 | 1,230,531 | 1,230,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301 | 30101 | 基本工资 | 311,976 | 311,976 | 311,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301 | 30102 | 津贴补贴 | 639,564 | 639,564 | 639,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301 | 30103 | 奖金 | 21,590 | 21,590 | 21,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301 | 30104 | 医疗保险 | 110,017 | 110,017 | 110,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301 | 30107 | 绩效工资 | 147,384 | 147,384 | 147,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | 商品和服务支出 | 467,410 | 347,410 | 0 | 347,410 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
302 | 30201 | 办公费 | 60,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | 30205 | 水费 | 40,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | 30206 | 电费 | 50,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | 30207 | 邮电费 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | 30211 | 差旅费 | 155,000 | 155,000 | 0 | 155,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | 30216 | 培训费 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | 30217 | 公务接待费 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | 30228 | 工会经费 | 22,410 | 22,410 | 0 | 22,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 777,167 | 777,167 | 0 | 0 | 777,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
303 | 30302 | 退休费 | 447,551 | 447,551 | 0 | 0 | 447,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303 | 30305 | 生活补助 | 159,228 | 159,228 | 0 | 0 | 159,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303 | 30311 | 住房公积金 | 170,388 | 170,388 | 0 | 0 | 170,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
399 | 其他支出 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
399 | 39999 | 其他支出 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
预算14表续 | |||||||||||||
总支出预算明细表 | |||||||||||||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 功能科目名称 | 项目名称(科目) | 项目内容 | 起止日期 | 是否政府采购 | 财政拨款(补助) | ||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 2,645,108 | 1,230,531 | 347,410 | 777,167 | 290,000 | ||||||||
2,645,108 | 1,230,531 | 347,410 | 777,167 | 290,000 | |||||||||
大川镇政府办 | 2,645,108 | 1,230,531 | 347,410 | 777,167 | 290,000 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 606009301 | 行政运行(政府办公厅) | 工资性支出 | 2015.12015.12 | 否 | 1,120,514 | 1,120,514 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 05 | 01 | 606009301 | 行政单位医疗 | 基本医疗保险 | 2015.12015.12 | 否 | 110,017 | 110,017 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 03 | 01 | 606009301 | 行政运行(政府办公厅) | 公务费 | 2015.12015.12 | 否 | 347,410 | 0 | 347,410 | 0 | 0 | |
208 | 05 | 01 | 606009301 | 归口管理的行政单位离退休 | 离退休支出 | 2015.12015.12 | 否 | 447,551 | 0 | 0 | 447,551 | 0 | |
221 | 02 | 01 | 606009301 | 住房公积金 | 住房补贴 | 2015.12015.12 | 否 | 170,388 | 0 | 0 | 170,388 | 0 | |
213 | 01 | 04 | 606009301 | 事业运行(农业) | 三支一扶等人员的工资 | 2015.12015.12 | 否 | 159,228 | 0 | 0 | 159,228 | 0 | |
213 | 07 | 05 | 606009301 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 村级工作经费 | 否 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | ||
201 | 03 | 01 | 606009301 | 行政运行(政府办公厅) | 安全支出经费 | 否 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | ||
201 | 03 | 01 | 606009301 | 行政运行(政府办公厅) | 维稳经费 | 否 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | ||
201 | 03 | 01 | 606009301 | 行政运行(政府办公厅) | 工作经费基数 | 否 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | ||
201 | 03 | 01 | 606009301 | 行政运行(政府办公厅) | 财政所建设经费 | 否 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | ||
201 | 03 | 01 | 606009301 | 行政运行(政府办公厅) | 基层组织建设经费 | 否 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | ||
201 | 29 | 99 | 606009301 | 其他群众团体事务支出 | 妇联专项工作经费 | 否 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | ||
201 | 29 | 99 | 606009301 | 其他群众团体事务支出 | 关工委工作经费 | 否 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
预算14表 | |||
专项支出预算明细表 | |||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇人民政府 | 单位:元 | ||
科目编码 | 项 目 | 金额 | |
类 | 款 | ||
** | ** | ** | 4 |
合计 | 290,000 | ||
大川镇政府办 | 290,000 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 170,000 | |
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 110,000 |
201 | 03 | 安全支出经费 | 20,000 |
201 | 03 | 财政所建设经费 | 10,000 |
201 | 03 | 工作经费基数 | 30,000 |
201 | 03 | 基层组织建设经费 | 20,000 |
201 | 03 | 维稳经费 | 30,000 |
201 | 29 | 群众团体事务 | 60,000 |
201 | 29 | 妇联专项工作经费 | 40,000 |
201 | 29 | 关工委工作经费 | 20,000 |
213 | 农林水支出 | 120,000 | |
213 | 07 | 农村综合改革 | 120,000 |
213 | 07 | 村级工作经费 | 120,000 |