澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡居民养老保险管理局为事业单位。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡居民养老保险管理局总编制数8名,都为其他事业编制。在职人数8人,都属事业编制。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡居民养老保险管理局2015年部门预算收入总数为37.42万元,较2014年部门预算收入总数28.75万元增长30%;2015年部门预算总支出37.42万元,较2014年部门预算总支出总数28.75万元增长30%。若扣除上年结转等因素,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡居民养老保险管理局2015年部门预算支出总数喻2014年同口径比较增长30%。增长主要原因是人员增加。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡居民养老保险管理局2015年部门预算基本支出预算总数37.42万元,其中人员支出31.22万元,公用支出4.2万元。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡居民养老保险管理局部门专项支出预算总数2万元。
预算01表-1 | |||||||
收 支 预 算 总 表 | |||||||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡居民养老保险管理局 | 单位:元 | ||||||
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 | ||||
一、财政拨款(补助) | 374,219 | 一、基本支出 | 354,219 | ||||
经费拨款(补助) | 374,219 | 工资福利支出 | 247,886 | ||||
纳入预算内专项收入 |
| 商品和服务支出 | 70,527 | ||||
纳入预算内管理的行政性收费收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 35,806 | ||||
二、预算外收入 |
| 二、项目支出 | 20,000 | ||||
行政事业性预算外收入 |
| 三、上年结转、结余支出 |
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主管部门集中收入 |
| 四、事业单位经营支出 |
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纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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其他预算外收入 |
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上年财政专户结存数安排 |
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预算外专户统筹资金安排 |
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三、事业收入(不含预算外收入) |
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四、事业单位经营收入 |
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五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 | 374,219 | 本 年 支 出 合 计 | 374,219 | ||||
七、上级补助收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 六、上缴上级支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 七、结转下年 |
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十、上年结余、结存 |
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其中:上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 | 374,219 | 支 出 总 计 | 374,219 | ||||
预算03表 | |||||||
总支出预算明细表 | |||||||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡居民养老保险管理局 | 单位:元 | ||||||
科目编码 |
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| 功能科目名称 | 预算数 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | |||
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| 合计 | 374,219 | |||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 316,907 | |||
208 | 01 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 316,907 | |||
208 | 01 | 01 | 行政运行(人力资源和社会保障) | 296,907 | |||
208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(人力资源和社会保障) | 20,000 | |||
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 21,506 | |||
210 | 05 |
| 医疗保障 | 21,506 | |||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 21,506 | |||
221 |
|
| 住房保障支出 | 35,806 | |||
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 35,806 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35,806 |
总支出预算明细表 | ||||||||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡居民养老保险管理局 | ||||||||
科目编码 |
| 经济科目名称 | 总计 | 基本支出 |
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| 项目支出 |
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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| 合计 | 374,219 | 354,219 | 247,886 | 70,527 | 35,806 | 20,000 |
301 |
| 工资福利支出 | 247,886 | 247,886 | 247,886 |
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301 | 30101 | 基本工资 | 55,776 | 55,776 | 55,776 |
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301 | 30102 | 津贴补贴 | 23,220 | 23,220 | 23,220 |
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|
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301 | 30104 | 医疗保险 | 21,506 | 21,506 | 21,506 |
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301 | 30107 | 绩效工资 | 147,384 | 147,384 | 147,384 |
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302 |
| 商品和服务支出 | 70,527 | 70,527 |
| 70,527 |
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302 | 30201 | 办公费 | 42,000 | 42,000 |
| 42,000 |
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302 | 30211 | 差旅费 | 18,000 | 18,000 |
| 18,000 |
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302 | 30217 | 公务接待费 | 6,000 | 6,000 |
| 6,000 |
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302 | 30228 | 工会经费 | 4,527 | 4,527 |
| 4,527 |
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303 |
| 对个人和家庭的补助 | 35,806 | 35,806 |
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| 35,806 |
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303 | 30311 | 住房公积金 | 35,806 | 35,806 |
|
| 35,806 |
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399 |
| 其他支出 | 20,000 |
|
|
|
| 20,000 |
399 | 39999 | 其他支出 | 20,000 |
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| 20,000 |
2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算 |
合计 | 0.6 |
1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 | 0.6 |
3、公务用车 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
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(2)公务用车购置 |
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