按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
1、贯彻执行卫生工作的法律法规和方针政策,推进医药卫生体制改革,拟定全县卫生工作规章草案,制定全县卫生事业发展规划、年度计划并监督实施;实行全县卫生行业管理和医疗卫生市场经济秩序管理;负责卫生下属单位的安全督促工作。
2、贯彻预防为主方针,开展全民健康教育;制定全县疾病防治规划和措施,并组织实施;负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治和预防接种工作。
3、指导全县初级卫生保健、妇幼卫生、农村卫生、社区卫生工作;统筹协调全县卫生资源配置。
4、承担食品安全综合协调,组织查处食品安全重大事故;负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作,贯彻国家食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范,统一发布全县重大食品安全信息。
5、监督管理食品、职业、环境、学校、社会公共等卫生。
6、负责医疗机构、从业人员、医疗技术应用、大型医疗设备等医疗服务要素准入的行政审批和监督管理。
7、组织、协调、处置重大疫情、病情等突发性事件,防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延;负责重点疾病的监测及医疗质量的监督管理。
8、负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。
9、拟定全县医疗科研规划、计划,组织医药卫生科技的基础研究和应用研究,指导科技成果的普及应用。
10、拟定全县卫生人才、医学教育发展规划和重点专科发展规划。
11、贯彻全省医疗卫生技术人员职业道德规范,加强行业作风建设。
12、制定全县妇幼保健和提高出生人口素质的发展规划,并监督相应法规的贯彻实施。
13、组织制订并实施农村卫生发展规划和政策措施,负责新型农村合作医疗的综合管理。
14、制订社区卫生、妇幼卫生发展规划,组织实施社区卫生服务体系建设,负责妇幼保健、社区卫生的综合管理和监督。
15、贯彻中西医并重的方针,推进中医药的继承与创新,努力实现中医药现代化。
16、承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。
17、承担县政府交办的其他事项。
二、部门概况
单位下属二级决算单位12个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位 1个,其他事业单位11 个。分别为县医院、疾控中心、9个乡镇卫生院为财政全额拨款的事业单位。县医院为财政差额拨款的事业单位。9个卫生院中除大川镇、太平镇、龙门乡、飞仙关镇4个是中心卫生院,其余的为乡(镇)卫生院。全系统现有职工728人,其中,在职人员502人,退休人员226人。在职502人中,局机关82人;医疗卫生单位420人(县医院190人、疾控中心52人、卫生执法监督大队7人、乡镇卫生院171人)。
三、收支决算总体情况
2014年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生局收入决算总额为14577.418587万元,其中:当年财政拨款收入8195.885453万元,上年结转收入3026.920706 万元,其他收入400.375317万元。上级补助收入3.018万元,事业收入5978.139817万元。
2014年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生局单位支出决算总额为11959.018832 万元,其中:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业1018.742053 万元,医疗卫生支出10655.282079 万元,住房保障支出187.2085万元,其他支出97.7862万元,年末结转和结5645.320461万元。
收入总额较2013年增加5473.13 万元,主要原因是基建专账并入单位大账;支出总额较2013年增加4107.8主要原因也是基建专账并入单位大账。
四、财政拨款支出决算情况
财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出
(二)社会保障和就业支出1018.742053万元,主要用于离退休人员工资798.832893万元,抚恤金24.6950万元,生活补助1.78万元,房屋建筑物构建193.43416万元
(三)住房保障支出187.2085万元,主要用1872085万元于 单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
(四)医疗卫生10655.282079万元,主要用于工资福利支出3565.471562万元,商品和服务支出6105.383511万元,对个人和家庭的补助164.100234万元,其他资本性支出为820.326772万元。
(五)其他支出97.7862万元,主要用于培训费97.7862万元。
五、财政拨款“三公”经费情况
2014年 “三公”经费财政拨款支出25.879041万元,较2013年下降75.52 % 。
(一)公务接待费
2014年公务接待费9.2239万元,主要用于开支交通费、住宿费、用餐费等公务接待费,都是国内公务接待支出,主要用于接待国家、省、市、县各级各部门检查工作所发生的费用。公务接待560 批次,共计 2049人。
(二)因公出国(境)经费
2014年没有此类活动预算安排
(三)公务用车购置及运行维护费。
2014年公务用车购置及运行维护费16.655141万元,截至2014年12月底,共有公务用车 15 辆,支出16.655141万元用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。