按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
为公路安全畅通提供路政管理保障;公路行政执法;路产路权维护;公路巡查;公路命名编号管理;超限运输管理。
二、单位概况
我局是参公事业单位。总编制10名,其中:行政编制10名。在职人员总数9人,其中:行政人员4人、工勤人员5人;退休人员1人。
三、收支决算总体情况
2014年路政大队收入决算总额为122.16万元,其中:当年财政拨款收入96.43万元,上年结转收入1.45万元,其他收入24.28万元。
2014年路政大队支出决算总额为119.32万元,其中:一般公共服务支出105.55万元,社会保障和就业3.83万元,医疗卫生3.86 万元,住房保障支出6.08万元。年末结转和结余2.84万元。
收入总额较2013年减少48.01万元,支出总额较2013减少69.6万元,主要原因是:由于2013年购买一辆超限运输检测车。
四、财政拨款支出决算情况
财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出105.55万元,主要用于在职人员工资、办公费、车辆维护费、水费、电费、邮电费等支出。
(二)社会保障和就业支出3.83万元,主要用于退休人员工资。
(三)住房保障支出6.08万元,主要用单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
(四)医疗卫生3.86万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的职工医疗保险支出。
五、财政拨款“三公”经费情况
2014年 “三公”经费财政拨款支出14.95万元,较2013年增加131%。
(一)公务接待费
2014年公务接待费1.7万元,公务接待30批次,共计560人
(二)因公出国(境)经费
无因公出国(境)经费。
(四)务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费13.25万元,截至2014年12月底,共有公务用车3辆,支出13.25万元用于灾后重建工作开展及地质观察点巡视所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。