按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
我段是其他事业单位,负责公路养护工作。总编制76人。现有在职人员总数66人,其中;管理职员级人员1人,专技职称人员8人;工勤技能人员57人,遗嘱人员36人。
二、部门概况
单位下属二级决算单位 1个,其他事业单位 1个。
三、收支决算总体情况354.
2014年养护段收入决算总额为735.20 万元,其中:当年财政拨款收入735.20 万元,上年结转收入 0万元,其他收入0 万元。
2014年养护段支出决算总额为735.20 万元,其中:一般公共服务支出 354.12万元,社会保障和就业 284.92万元,医疗卫生 51.65万元,住房保障44.51万元,年末结转和结 0万元。
收入总额及支出总额较2013年减少(增加) 万元,主要原因, 四、财政拨款支出决算情况
财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出354.12万元。主要用于工资福利支出及商品服务支出。
(二)社会保障和就业支出284.92万元,主要用于对个人和家庭的补肋支出。
(三)住房保障支出44.51万元,主要用单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
(四)医疗卫生支出51.65万元,主要用单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。
五、财政拨款“三公”经费情况
2014年 “三公”经费财政拨款支出2.61万元,较2013年下降 7.04万元。
(一)公务接待费
2014年公务接待费2.61万元,公务接待 50批次,共计871人
(二)因公出国(境)经费
没有。
(三)公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费0万元,截至2014年12月底,共有公务用车0辆,支出0万元用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。