一、部门基本概况
(一)部门主要职责
根据相关文件规定,主要职责是:财力保证、调节制约、分清职能、反映监督。
(二)主要工作任务
2016年主要工作任务是:上级各部门交办的所有事项,本单位涉及资金的及时兑现、其他专项款项的整理及单位的日常工作开展。
(三)部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位0个,其中内设机构0个。
2.人员情况
总编制27名,其中:行政编制16名,其他事业编制9名,工勤编制2名。在职人员总数25名,其中:行政人18名,其他事业人员 6名,工勤人员1名;退休人员6人。
二、预算安排情况及增减变化情况
(一)部门预算收支总体情况
2016年,部门预算收入总额3,221,313.00元,较上年增长627,503.00元;部门支出预算总额3,221,313.00元,较上年增加627,503.00元,其中:基本支出2,931,313.00元,项目支出290,000.00元。
基本支出增加627,503.00元,原因是:工资福利支出及对个人和家庭的补助(主要表现在医疗保险和住房公积金与上年相比有较大的提高)。
(二)部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2016年共安排项目支出8项,总金额290,000.00元:
1.维稳工作经费,资金总额30,000.00元;
2.关工委工作经费,资金总额 20,000.00元;
3.工作经费基数,资金总额30,000.00元;
4.财政所建设经费,资金总额10,000.00元;
5.基层组织建设经费,资金总额 20,000.00元;
6.安全支出经费,资金总额20,000 .00元;
7.群团工作经费,资金总额40,000.00元;
8.村级公共运行经费,资金总额 120,000.00元。
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡人民政府 | 单位:元 | ||
收入 | 支出 |
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项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款(补助) | 3,221,313 | 一、基本支出 | 2,931,313 |
经费拨款(补助) | 3,221,313 | 工资福利支出 | 1,724,602 |
纳入预算内专项收入 |
| 商品和服务支出 | 376,222 |
纳入预算内管理的行政性收费收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 830,489 |
二、预算外收入 |
| 二、项目支出 | 290,000 |
行政事业性预算外收入 |
| 三、上年结转、结余支出 |
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主管部门集中收入 |
| 四、事业单位经营支出 |
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纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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其他预算外收入 |
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上年财政专户结存数安排 |
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预算外专户统筹资金安排 |
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三、事业收入(不含预算外收入) |
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四、事业单位经营收入 |
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五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 | 3,221,313 | 本 年 支 出 合 计 | 3,221,313 |
七、上级补助收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 六、上缴上级支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 七、结转下年 |
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十、上年结余、结存 |
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其中:上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 | 3,221,313 | 支 出 总 计 | 3,221,313 |
总支出预算明细表 | ||||||||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡人民政府 | 单位:元 | |||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||||
|
|
| 合计 | 3,221,313 | ||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 2,107,297 | ||||
201 | 03 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,047,297 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府) | 2,047,297 | ||||
201 | 29 |
| 群众团体事务 | 60,000 | ||||
201 | 29 | 01 | 行政运行(群众) | 60,000 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 257,942 | ||||
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 257,942 | ||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 257,942 | ||||
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 163,527 | ||||
210 | 05 |
| 医疗保障 | 163,527 | ||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 163,527 | ||||
213 |
|
| 农林水支出 | 453,570 | ||||
213 | 01 |
| 农业 | 333,570 | ||||
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 333,570 | ||||
213 | 07 |
| 农村综合改革 | 120,000 | ||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 120,000 | ||||
221 |
|
| 住房保障支出 | 238,977 | ||||
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 238,977 | ||||
专项支出预算明细表 | ||||||||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡人民政府 | 单位:元 | |||||||
科目编码 |
| 项 目 | 金额 | |||||
类 | 款 | |||||||
|
| 合计 | 290,000 | |||||
|
| 思延乡政府办 | 290,000 | |||||
201 |
| 一般公共服务支出 | 170,000 | |||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 110,000 | |||||
201 | 03 | 安全支出经费 | 20,000 | |||||
201 | 03 | 财政所建设经费 | 10,000 | |||||
201 | 03 | 工作经费基数 | 30,000 | |||||
201 | 03 | 基层组织建设经费 | 20,000 | |||||
201 | 03 | 维稳经费 | 30,000 | |||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 60,000 | |||||
201 | 29 | 妇联和群团工作经费 | 40,000 | |||||
201 | 29 | 关工委工作经费 | 20,000 | |||||
213 |
| 农林水支出 | 120,000 | |||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 120,000 | |||||
213 | 07 | 公共运行经费 | 120,000 |
总支出预算明细表 | ||||||||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡人民政府 | ||||||||
科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
|
| 合计 | 3,221,313 | 2,931,313 | 1,724,602 | 376,222 | 830,489 | 290,000 |
301 |
| 工资福利支出 | 1,724,602 | 1,724,602 | 1,724,602 |
|
|
|
301 | 30101 | 基本工资 | 692,280 | 692,280 | 692,280 |
|
|
|
301 | 30102 | 津贴补贴 | 755,388 | 755,388 | 755,388 |
|
|
|
301 | 30103 | 奖金 | 45,871 | 45,871 | 45,871 |
|
|
|
301 | 30104 | 医疗保险 | 163,527 | 163,527 | 163,527 |
|
|
|
301 | 30107 | 绩效工资 | 67,536 | 67,536 | 67,536 |
|
|
|
302 |
| 商品和服务支出 | 496,222 | 376,222 |
| 376,222 |
| 120,000 |
302 | 30201 | 办公费 | 170,000 | 120,000 |
| 120,000 |
| 50,000 |
302 | 30202 | 印刷费 | 10,000 |
|
|
|
| 10,000 |
302 | 30206 | 电费 | 25,000 | 15,000 |
| 15,000 |
| 10,000 |
302 | 30211 | 差旅费 | 118,000 | 118,000 |
| 118,000 |
|
|
302 | 30217 | 公务接待费 | 32,000 | 12,000 |
| 12,000 |
| 20,000 |
302 | 30228 | 工会经费 | 31,222 | 31,222 |
| 31,222 |
|
|
302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 60,000 | 60,000 |
| 60,000 |
|
|
302 | 30299 | 党务工作经费 | 20,000 | 20,000 |
| 20,000 |
|
|
302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30,000 |
|
|
|
| 30,000 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 830,489 | 830,489 |
|
| 830,489 |
|
303 | 30302 | 退休费 | 257,942 | 257,942 |
|
| 257,942 |
|
303 | 30305 | 生活补助 | 333,570 | 333,570 |
|
| 333,570 |
|
303 | 30311 | 住房公积金 | 238,977 | 238,977 |
|
| 238,977 |
|
399 |
| 其他支出 | 170,000 |
|
|
|
| 170,000 |
399 | 39999 | 其他支出 | 170,000 |
|
|
|
| 170,000 |