一、部门基本概况
(一)部门主要职责
贯彻执行国家粮食方针、政策和法律、法规,行使粮食管理职能。按照科学发展、构建和谐芦山的要求,加强宏观调控,保持全县粮食供求平衡。监督检查国有粮食企业、粮食经营户执行国家粮食政策情况,加强依法管粮、维护粮食流通市场秩序。负责储备粮的监督管理工作,指导全县农村科学储粮。负责全县《粮食收购许可证》的资格审查和发放工作;会同有关部门加强对粮油市场的监管。
(二)主要工作任务
2016年主要工作任务是:深入开展廉政教育,进一步巩固党的群众路线教育实践活动成果,密切联系群众,切实为群众分忧,激发党员干部的工作热情和进取精神,以优良的作风为保障,全面推进粮食经济发展。做好项目论证和项目储备,加强与省、市相关部门联系,掌握项目信息,为条件满足时项目顺利实施打下基础。切实做好信访稳定工作。研究防范对策,制定工作计划,落实工作措施,并积极主动帮助下属企业恢复生产,多方筹措资金按时交纳职工社会保障费用和发放职工工资,并做好职工思想,稳定职工情绪,确保粮食系统的安全及和谐稳定。
(三)部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位0个,其中内设机构5个。
2.人员情况
总编制8名,其中:参照公务员法管理的事业编制8名。在职人员总数9名,其中:参照公务员法管理的事业人员9名。
二、预算安排情况及增减变化情况
2016年,部门预算收入总额931,754.00元,较上年增长283,782.00;部门支出预算总额931,754.00元,较上年增加283,782.00元。其中:基本支出931,754.00元,项目支出0元。
基本支出增加283,782.00元,原因是:人员经费和工作经费增加。
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】粮食局机关 | 单位:元 | ||
收入 | 支出 |
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项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款(补助) | 931,754 | 一、基本支出 | 931,754 |
经费拨款(补助) | 931,754 | 工资福利支出 | 671,153 |
纳入预算内专项收入 |
| 商品和服务支出 | 111,155 |
纳入预算内管理的行政性收费收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 149,446 |
二、预算外收入 |
| 二、项目支出 |
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行政事业性预算外收入 |
| 三、上年结转、结余支出 |
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主管部门集中收入 |
| 四、事业单位经营支出 |
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纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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其他预算外收入 |
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上年财政专户结存数安排 |
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预算外专户统筹资金安排 |
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三、事业收入(不含预算外收入) |
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四、事业单位经营收入 |
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五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 | 931,754 | 本 年 支 出 合 计 | 931,754 |
七、上级补助收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 六、上缴上级支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 七、结转下年 |
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十、上年结余、结存 |
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其中:上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 | 931,754 | 支 出 总 计 | 931,754 |
总支出预算明细表(功能科目) | ||||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】粮食局机关 | ||||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||
类 | 款 | 项 | ||
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| 合计 | 931,754 |
208 |
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| 社会保障和就业支出 | 58,517 |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 58,517 |
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 58,517 |
210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 63,294 |
210 | 05 |
| 医疗保障 | 63,294 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 63,294 |
221 |
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| 住房保障支出 | 90,929 |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 90,929 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 90,929 |
222 |
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| 粮油物资储备支出 | 719,014 |
222 | 01 |
| 粮油事务 | 719,014 |
222 | 01 | 01 | 行政运行(粮油) | 719,014 |
总支出预算明细表(经济科目) | ||||||||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】粮食局机关 | ||||||||
科目编码 |
| 经济科目名称 | 总计 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
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| 合计 | 931,754 | 931,754 | 671,153 | 111,155 | 149,446 |
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301 |
| 工资福利支出 | 671,153 | 671,153 | 671,153 |
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301 | 30101 | 基本工资 | 282,876 | 282,876 | 282,876 |
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301 | 30102 | 津贴补贴 | 301,410 | 301,410 | 301,410 |
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301 | 30103 | 奖金 | 23,573 | 23,573 | 23,573 |
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301 | 30104 | 医疗保险 | 63,294 | 63,294 | 63,294 |
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302 |
| 商品和服务支出 | 111,155 | 111,155 |
| 111,155 |
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302 | 30201 | 办公费 | 13,000 | 13,000 |
| 13,000 |
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302 | 30207 | 邮电费 | 10,000 | 10,000 |
| 10,000 |
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302 | 30211 | 差旅费 | 40,000 | 40,000 |
| 40,000 |
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302 | 30217 | 公务接待费 | 11,000 | 11,000 |
| 11,000 |
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302 | 30228 | 工会经费 | 12,155 | 12,155 |
| 12,155 |
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302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25,000 | 25,000 |
| 25,000 |
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303 |
| 对个人和家庭的补助 | 149,446 | 149,446 |
|
| 149,446 |
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303 | 30302 | 退休费 | 58,517 | 58,517 |
|
| 58,517 |
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303 | 30311 | 住房公积金 | 90,929 | 90,929 |
|
| 90,929 |
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