(一)部门主要职责
明确澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销合作社联合社是政府农口下属涉农的事业单位。主要职责是:接受政府委托做好本辖区内的行业管理和对本级社及下属企业资产进行管理。
(二)主要工作任务
2016年主要工作任务是:积极进行项目包装,增加经济和社会效益。努力抓好烟花爆竹经营管理工作,配合相关部门做好安全经营知识培训。配合支持“老邻居”连锁超市的发展,方便群众生活。按照县委、县政府的安排,全力投入灾后重建工作。积极做好城乡环境综合整治工作,重点在北街综合交易市场和单位办公区域周边环境卫生。全力做好“精准扶贫”工作,定期不定期地走访我社帮扶的龙门乡五星村贫困户们,帮他们想办法,找路子。
(三)本社机构设置和人员情况
1.本社机构
本部门属一级预算单位,其中内设机构 3 个。
2.人员情况
总编制9名,均属于事业编制。在职人员总数11名,均属于参照公务员法管理的事业人员;退休人员3人;编外长期聘用人员1名。
二、预算安排情况及增减变化情况
(一)部门预算收入情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销合作社联合社2016年部门预算收入总数1,214,509.00元,较2015年部门预算收入总数870,293.00元增长28%,主要原因:本社今年增加了两人。
(二)部门支出预算总体情况
2016年,部门预算收入总额1,214,509.00元,较上年增加344,200.00元;部门支出预算总额1,214,509.00元,较上年增加344,200.00万元,均为基本支出。
基本支出总额较2015年总额增加344,200.00元,原因是:单位人数增加2人。
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销合作社联合社 | 单位:元 | ||
收入 | 支出 |
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项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款(补助) | 1,214,509 | 一、基本支出 | 1,214,509 |
经费拨款(补助) | 1,214,509 | 工资福利支出 | 826,422 |
纳入预算内专项收入 |
| 商品和服务支出 | 136,002 |
纳入预算内管理的行政性收费收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 252,085 |
二、预算外收入 |
| 二、项目支出 |
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行政事业性预算外收入 |
| 三、上年结转、结余支出 |
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主管部门集中收入 |
| 四、事业单位经营支出 |
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纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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其他预算外收入 |
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上年财政专户结存数安排 |
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预算外专户统筹资金安排 |
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三、事业收入(不含预算外收入) |
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四、事业单位经营收入 |
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五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 | 1,214,509 | 本 年 支 出 合 计 | 1,214,509 |
七、上级补助收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 六、上缴上级支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 七、结转下年 |
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十、上年结余、结存 |
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其中:上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 | 1,214,509 | 支 出 总 计 | 1,214,509 |
总支出预算明细表(功能科目) | ||||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销合作社联合社 | ||||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||
类 | 款 | 项 | ||
|
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| 合计 | 1,214,509 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 139,508 |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 139,508 |
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 139,508 |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 76,280 |
210 | 05 |
| 医疗保障 | 76,280 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 76,280 |
216 |
|
| 商业服务业等支出 | 886,144 |
216 | 02 |
| 商业流通事务 | 886,144 |
216 | 02 | 01 | 行政运行(商业) | 886,144 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 112,577 |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 112,577 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 112,577 |
总支出预算明细表(经济科目) | ||||||||
单位名称:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销合作社联合社 | ||||||||
科目编码 |
| 经济科目名称 | 总计 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
|
| 合计 | 1,214,509 | 1,214,509 | 826,422 | 136,002 | 252,085 |
|
301 |
| 工资福利支出 | 826,422 | 826,422 | 826,422 |
|
|
|
301 | 30101 | 基本工资 | 353,856 | 353,856 | 353,856 |
|
|
|
301 | 30102 | 津贴补贴 | 366,798 | 366,798 | 366,798 |
|
|
|
301 | 30103 | 奖金 | 29,488 | 29,488 | 29,488 |
|
|
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301 | 30104 | 医疗保险 | 76,280 | 76,280 | 76,280 |
|
|
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302 |
| 商品和服务支出 | 136,002 | 136,002 |
| 136,002 |
|
|
302 | 30201 | 办公费 | 40,000 | 40,000 |
| 40,000 |
|
|
302 | 30202 | 印刷费 | 2,000 | 2,000 |
| 2,000 |
|
|
302 | 30205 | 水费 | 2,000 | 2,000 |
| 2,000 |
|
|
302 | 30206 | 电费 | 5,000 | 5,000 |
| 5,000 |
|
|
302 | 30207 | 邮电费 | 21,000 | 21,000 |
| 21,000 |
|
|
302 | 30211 | 差旅费 | 30,000 | 30,000 |
| 30,000 | ||
302 | 30213 | 维修(护)费 | 1,000 | 1,000 |
| 1,000 | ||
302 | 30216 | 培训费 | 1,000 | 1,000 |
| 1,000 | ||
302 | 30217 | 公务接待费 | 8,000 | 8,000 |
| 8,000 | ||
302 | 30228 | 工会经费 | 15,002 | 15,002 |
| 15,002 | ||
302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9,000 | 9,000 |
| 9,000 | ||
302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,000 | 2,000 |
| 2,000 | ||
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 252,085 | 252,085 |
|
| 252,085 |
|
303 | 30302 | 退休费 | 123,668 | 123,668 |
|
| 123,668 |
|
303 | 30305 | 生活补助 | 15,840 | 15,840 |
|
| 15,840 |
|
303 | 30311 | 住房公积金 | 112,577 | 112,577 |
|
| 112,577 |