我局是行政单位,总编制13人,其中:行政编制8人,事业编制4人,工勤1人;在职人员总数14人,其中:在职行政人员11人,事业人员2人,工勤人员1人;退休人员1人。
2016年部门预算收入总数为126.61598万元。较2015年部门预算收入总数100.72858万元增长25.7 %,2015年部门预算支出总数为126.61598万元,较2015年部门预算支出总数100.72858万元增长25.7 %。
2016年部门预算基本支出预算总数103.11598万元,其中:人员支出90.74518万元,公用支出12.3708万元。
2016年部门专项支出预算总数23.5万元,其中:老促会工作经费10万元,扶贫和移民专项工作经费3.5万元,精准扶贫和工作经费10万元。
2016年部门预算“三公”经费预算支出数6万元,其中:因公出国(境)费用为0万元,公务接待费为2.25万元,较上年公务接待费3.5万元减少35.7%,主要是为了响应中央八项规定,厉行节约,压缩开支;公务用车运行维护费3.75万元,较上年公务用车运行维护费3.7万元增加0.01%,与上年持平。