根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定,按照2016年部门预算编制重点,结合本部门2016年工作实际,编制本部门预算草案。
一、部门基本概况
(一)部门主要职责
根据文件澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委编办规定,主要职责是:
1、负责制定澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】政务服务中心有关规章制度、管理办法,并组织实施;
2、对进入澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】政务服务中心的窗口单位工作人员进行现场管理,并负责实施考评、评比。
3、负责拟定进入澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】政务服务中心的部门单位和服务项目的确定、调整、更变意见,并对审批项目的办理情况进行协调、督察。
4、负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调。
(二)主要工作任务
2016年主要工作任务是:充分发挥平台功能,全力服务产业、交通、城市、民生大提质;加强管理,促进窗口作风大提质;加强对外宣传联系与监督考核,确保各项工作落到实处。
(三)部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位0个,其中内设机构0个。
2.人员情况
总编制 13 名,其中:行政编制 2 名,参照公务员法管理的事业编制 名,其他事业编制 11 名。在职人员总数 13 名,其中:行政人员 4 名,参照公务员法管理的事业人员 名,其他事业人员 6 名;离休人员 人,退休人员 人;编外长期聘用人员 3 名。
二、预算安排情况及增减变化情况
(一)部门组织收入预算情况
2016年部门组织收入 0 元,其中:行政事业性收费收入 0元,比上年增减 0 ;罚没收入 0 元 ,比上年增减 0 ;专项收入 0 元,比上年增减 0 ;政府性基金收入 0 元,比上年增减 0 ;事业收入 0 元,比上年增减 0;经营收入 0 元,比上年增减 0 ;其他收入0 元,比上年增减 0 ;上级补助收入 1101529 元,比上年增加46.13%,即增加347751元。分项目增减变化的主要原因:人员工资增加,相应的住房公积金及医疗保险增加
(二)部门支出预算总体情况
2016年,部门预算收入总额 1101529元,较上年增长(或下降)347751元 ;部门支出预算总额1101529元,较上年增加(或减少)347751元(对增减比例影响较大的因素均应扣除,如数额较大的一次性专项等),其中:基本支出1101529元,项目支出0 元。
基本支出增加347751元,原因是:2015年从其他单位调入2人,新考录入单位1人,在职人员正常晋升及职务晋升增加工资所致。
项目支出增或减 0元,原因是:
其他各项支出增或减 0 元,原因是:
(三)部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2016年共安排项目支出 0 项,总金额0元(包括所有资金安排的项目)
1、 无 (项目名称),资金总额 0 元,其中:财政拨款安排 0 元,行政单位教育收费 0 元,专户管理的基金安排 0 元,事业单位经营收入 0 元,其他资金 0 元,上年结转结余 0 元……。具体说明内容包括:
项目立项依据:
项目内容:
项目金额:
其他需要说明的事项
2、 无 (项目名称),资金总额 0 元,其中:财政拨款安排 0 元,行政单位教育收费 0 元,专户管理的基金安排 0 元,事业单位经营收入 0 元,其他资金 0 元,上年结转结余 0 元……。具体说明内容包括:
项目立项依据:
项目内容:
项目金额:
三、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数35000元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费5000元,公务用车购置及运行维护费30000元。