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大川镇人民政府2015年财政决算明细(一)

发布单位:大川镇 发布时间: 2016-08-19 10:34 浏览次数: 字体: [ ]
收入支出决算总表
财决01表
编制单位:四川省雅安市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇人民政府(本级)2015年度金额单位:元
收入支出
项目行次年初预算数调整预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数调整预算数决算数
栏次123栏次456栏次789
一、财政拨款收入12,645,108.004,649,042.107,294,150.10一、一般公共服务支出372,645,108.003,984,864.103,202,882.00一、基本支出602,645,108.003,984,864.104,214,896.60
  其中:政府性基金预算财政拨款2664,178.00664,178.00二、外交支出38    人员经费612,645,108.004,099,896.60
二、上级补助收入3三、国防支出3910,000.00    日常公用经费623,984,864.10115,000.00
三、事业收入4四、公共安全支出40二、项目支出63664,178.0021,579,176.21
四、经营收入5五、教育支出4165,600.00    基本建设类项目6418,660,122.71
五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42    行政事业类项目65664,178.002,919,053.50
六、其他收入7七、文化体育与传媒支出4340,000.00三、上缴上级支出66
8八、社会保障和就业支出44740,368.00四、经营支出67
9九、医疗卫生与计划生育支出45185,417.00五、对附属单位补助支出68
10十、节能环保支出461,093,162.5069
11十一、城乡社区支出47664,178.00579,778.00支出经济分类70
12十二、农林水支出4816,156,560.27基本支出和项目支出合计7125,794,072.81
13十三、交通运输支出4965,000.00    工资福利支出723,437,991.60
14十四、资源勘探信息等支出50    商品和服务支出731,132,445.00
15十五、商业服务业等支出51    对个人和家庭的补助742,563,513.50
16十六、金融支出52    对企事业单位的补贴75
17十七、援助其他地区支出53    债务利息支出76
18十八、国土海洋气象等支出54    基本建设支出7718,660,122.71
19十九、住房保障支出55170,388.00    其他资本性支出78
20二十、粮油物资储备支出56    其他支出79
21二十一、其他支出573,484,917.0480
22二十二、债务还本支出5881
23二十三、债务付息支出5982
本年收入合计242,645,108.004,649,042.107,294,150.10本年支出合计832,645,108.004,649,042.1025,794,072.81
    用事业基金弥补收支差额25    结余分配84
    年初结转和结余2652,708,157.46      交纳所得税85
      基本支出结转27      提取职工福利基金86
      项目支出结转和结余2852,708,157.46      转入事业基金87
      经营结余29      其他88
30    年末结转和结余8934,208,234.75
31      基本支出结转90
32      项目支出结转和结余9134,208,234.75
33      经营结余92
3493
3594
总计362,645,108.004,649,042.1060,002,307.56总计952,645,108.004,649,042.1060,002,307.56
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:四川省雅安市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇人民政府(本级)2015年度金额单位:元
收     入支     出支     出
项    目行次年初预算数调整预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次123栏    次456789101112栏    次131415161718192021
一、一般公共预算财政拨款12,645,108.003,984,864.106,629,972.10一、一般公共服务支出312,645,108.002,645,108.003,984,864.103,984,864.103,202,882.003,202,882.00一、基本支出542,645,108.002,645,108.003,984,864.103,984,864.104,214,896.604,214,896.60
二、政府性基金预算财政拨款2664,178.00664,178.00二、外交支出32    人员经费552,645,108.002,645,108.004,099,896.604,099,896.60
3三、国防支出3310,000.0010,000.00    日常公用经费563,984,864.103,984,864.10115,000.00115,000.00
4四、公共安全支出34二、项目支出57664,178.00664,178.0021,579,176.2121,240,198.21338,978.00
5五、教育支出3565,600.0065,600.00    基本建设类项目5818,660,122.7118,660,122.71
6六、科学技术支出36    行政事业类项目59664,178.00664,178.002,919,053.502,580,075.50338,978.00
7七、文化体育与传媒支出3740,000.0040,000.0060
8八、社会保障和就业支出38740,368.00740,368.0061
9九、医疗卫生与计划生育支出39185,417.00185,417.0062
10十、节能环保支出401,093,162.501,093,162.5063
11十一、城乡社区支出41664,178.00664,178.00579,778.00240,800.00338,978.00支出经济分类64
12十二、农林水支出4216,156,560.2716,156,560.27    工资福利支出653,437,991.603,437,991.60
13十三、交通运输支出4365,000.0065,000.00    商品和服务支出661,132,445.001,132,445.00
14十四、资源勘探信息等支出44    对个人和家庭的补助672,563,513.502,224,535.50338,978.00
15十五、商业服务业等支出45    对企事业单位的补贴68
16十六、金融支出46    债务利息支出69
17十七、援助其他地区支出47    基本建设支出7018,660,122.7118,660,122.71
18十八、国土海洋气象等支出48    其他资本性支出71
19十九、住房保障支出49170,388.00170,388.00    其他支出72
20二十、粮油物资储备支出5073
21二十一、其他支出513,484,917.043,484,917.0474
22二十二、债务还本支出5275
23二十三、债务付息支出5376
本年收入合计242,645,108.004,649,042.107,294,150.10本年支出合计772,645,108.002,645,108.004,649,042.103,984,864.10664,178.0025,794,072.8125,455,094.81338,978.00本年支出合计772,645,108.002,645,108.004,649,042.103,984,864.10664,178.0025,794,072.8125,455,094.81338,978.00
257878
年初财政拨款结转和结余2652,708,157.46年末财政拨款结转和结余7934,208,234.7533,883,034.75325,200.00年末财政拨款结转和结余7934,208,234.7533,883,034.75325,200.00
一、一般公共预算财政拨款2752,708,157.46    基本支出结转80    基本支出结转80
二、政府性基金预算财政拨款28    项目支出结转和结余8134,208,234.7533,883,034.75325,200.00    项目支出结转和结余8134,208,234.7533,883,034.75325,200.00
298282
总计302,645,108.004,649,042.1060,002,307.56总计832,645,108.002,645,108.004,649,042.103,984,864.10664,178.0060,002,307.5659,338,129.56664,178.00支出总计832,645,108.002,645,108.004,649,042.103,984,864.10664,178.0060,002,307.5659,338,129.56664,178.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
收入支出决算表
财决02表
编制单位:四川省雅安市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇人民政府(本级)2015年度金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出收支结余用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余经营结余合计基本支出结转项目支出结转和结余经营结余合计交纳所得税提取职工福利基金转入事业基金其他合计基本支出结转项目支出结转和结余经营结余
小计其中:基本建设资金结转和结余小计其中:基本建设资金结转和结余
栏次12345678910111213141516171819202122
合计52,708,157.4652,708,157.4652,335,237.617,294,150.1025,794,072.8134,208,234.7534,208,234.7534,208,234.7534,208,234.7533,675,114.90
201一般公共服务支出3,202,882.003,202,882.00
20101人大事务4,000.004,000.00
2010101  行政运行4,000.004,000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务2,968,882.002,968,882.00
2010301  行政运行2,968,882.002,968,882.00
20106财政事务100,000.00100,000.00
2010601  行政运行100,000.00100,000.00
20129群众团体事务60,000.0060,000.00
2012999  其他群众团体事务支出60,000.0060,000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务70,000.0070,000.00
2013101  行政运行70,000.0070,000.00
203国防支出10,000.0010,000.00
20399其他国防支出10,000.0010,000.00
2039901  其他国防支出10,000.0010,000.00
205教育支出65,600.0065,600.00
20502普通教育65,600.0065,600.00
2050204  高中教育65,600.0065,600.00
207文化体育与传媒支出40,000.0040,000.00
20701文化40,000.0040,000.00
2070199  其他文化支出40,000.0040,000.00
208社会保障和就业支出100,000.00100,000.00640,368.00740,368.00
20805行政事业单位离退休381,500.00381,500.00
2080504  未归口管理的行政单位离退休381,500.00381,500.00
20810社会福利4,068.004,068.00
2081001  儿童福利4,068.004,068.00
20815自然灾害生活救助100,000.00100,000.00100,000.00
2081502  地方自然灾害生活补助100,000.00100,000.00100,000.00
20821特困人员供养254,800.00254,800.00
2082102  农村五保供养支出254,800.00254,800.00
210医疗卫生与计划生育支出185,417.00185,417.00
21005医疗保障110,017.00110,017.00
2100501  行政单位医疗110,017.00110,017.00
21007计划生育事务75,400.0075,400.00
2100799  其他计划生育事务支出75,400.0075,400.00
211节能环保支出1,093,162.501,093,162.50
21106退耕还林1,093,162.501,093,162.50
2110602  退耕现金1,093,162.501,093,162.50
212城乡社区支出112,919.85112,919.85904,978.00579,778.00438,119.85438,119.85438,119.85438,119.85
21202城乡社区规划与管理112,919.85112,919.8520,000.0020,000.00112,919.85112,919.85112,919.85112,919.85
2120201  城乡社区规划与管理112,919.85112,919.8520,000.0020,000.00112,919.85112,919.85112,919.85112,919.85
21205城乡社区环境卫生220,800.00220,800.00
2120501  城乡社区环境卫生220,800.00220,800.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出664,178.00338,978.00325,200.00325,200.00325,200.00325,200.00
2120801  征地和拆迁补偿支出329,400.004,200.00325,200.00325,200.00325,200.00325,200.00
2120802  土地开发支出1,800.001,800.00
2120805  补助被征地农民支出332,978.00332,978.00
213农林水支出15,549,137.6115,549,137.6115,549,137.61966,354.6016,156,560.27358,931.94358,931.94358,931.94358,931.94358,931.94
21301农业324,709.60324,709.60
2130104  事业运行279,709.60279,709.60
2130122  农业生产资料与技术补贴45,000.0045,000.00
21307农村综合改革641,645.00641,645.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助451,645.00451,645.00
2130707  农村综合改革示范试点补助190,000.00190,000.00
21399其他农林水支出15,549,137.6115,549,137.6115,549,137.6115,190,205.67358,931.94358,931.94358,931.94358,931.94358,931.94
2139999  其他农林水支出15,549,137.6115,549,137.6115,549,137.6115,190,205.67358,931.94358,931.94358,931.94358,931.94358,931.94
214交通运输支出160,000.00160,000.0065,000.0095,000.0095,000.0095,000.0095,000.00
21401公路水路运输160,000.00160,000.0065,000.0095,000.0095,000.0095,000.0095,000.00
2140106  公路养护160,000.00160,000.0065,000.0095,000.0095,000.0095,000.0095,000.00
221住房保障支出170,388.00170,388.00
22102住房改革支出170,388.00170,388.00
2210201  住房公积金170,388.00170,388.00
229其他支出36,786,100.0036,786,100.0036,786,100.0015,000.003,484,917.0433,316,182.9633,316,182.9633,316,182.9633,316,182.9633,316,182.96
22999其他支出36,786,100.0036,786,100.0036,786,100.0015,000.003,484,917.0433,316,182.9633,316,182.9633,316,182.9633,316,182.9633,316,182.96
2299901  其他支出36,786,100.0036,786,100.0036,786,100.0015,000.003,484,917.0433,316,182.9633,316,182.9633,316,182.9633,316,182.9633,316,182.96

 

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