按照芦审{2017}13号文件精神,我局高度重视,经梳理,现将上半年内审工作开展情况汇报如下:
一、加强领导,统一认识,成立工作领导小组
我局按照要求,及时在机关干部职工大会上传达了进一步做好内审工作的各项通知和精神,使全局干部职工真正把思想和行动统一到决策和部署上来。结合实际,我局成立了,以局长姜平同志为组长,班子成员为副组长,各科室负责人为成员的内审机构工作领导小组。
二、多措并举,提升内审人员业务素质
1、加强业务建设,内审人员的工作能力不断提高。建立业务学习制度,坚持每季组织1次内审人员业务学习,使内审工作不断规范。
2、加强廉政建设,内审人员廉洁意识不断增强。内审人员不但积极参加本单位的政治学习和廉政教育,还定期组织内审人员观看反腐教育警示片、腐败分子犯罪事例教育开展、审计案例剖析等,使内审人员的思想觉悟有了新的提高。在工作中敢于坚持原则,秉公办事,恪守审计人员的职业道德,做到依法审计,廉政审计。
三、落实制度规定,内审工作程序不断规范。
半年来,我们不断强化《内部审计规定》和《内部审计准则》的落实,内审工作程序不断规范,保证了审计质量,提高了审计效率。
1、内审工作程序不断规范。在具体实施过程中,认真落实好五项制度,即审计组长负责制,审计业务复核制,重大事项请示汇报制,审计资料归档制和审计文书章签制。有一系列制度作保证,较好地规范了内审程序。
2、内审工作质量不断提高。由于内审项目多,任务重,工作量大。今年,我们在抓审计质量方面,继续在内审中推广审计工作由“粗加工”变为“深加工”和“精加工”,做到科学计划,目标明确;准备充分,调查深入;实施彻底,内容真实;取证严格,定性准确。较好地保证了内审质量,规避了审计风险,也保证了审计工作效果。
四、注重工作实效,内审监督能力不断增强。
1、加强审计检查。半年来,结合县委第二巡查组整改意见,内审工作领导小组分别对下属管理所进行了财务检查。依法履行审计职责,认真组织开展审计工作。
2、加强审计监督。各内审抓住棘手问题不放松,在工程建设项目上,严格执行工程招投标制度,积极参与单位工程招投标工作,提出合理化的建设和意见。