澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工商和质量技术监督管理局
2016年部门决算编制说明
(一)主要职能:维护市场经济秩序,监督管理市场信息化建设,制定并组织实施市场监督管理事业发展规划推进质量发展工作,实施商标和名牌战略;指导广告业发展,保护商标专用权特殊标志官方标志地理标志的日常监管。对各类企业,合作社、个体户等市场主体的登记,保护消费者权益,实施合同行政监管,实施品牌、标准化、计量的管理和监督体系认证,特种设备监督管理,查处违反工商和质量技术监督法律法规的行为,负责12315和12365的投诉、申诉和举报工作,以及工商和质监的行政审批及监督等。
(二)2016年重点工作完成情况:深化工商登记制度改革,网络交易监管和企业个体户信用信息管理。大力实施商标品牌发展战略,加快推进质量强县建设。搭建质量信息平台和质量信息万罗工程建设保护消费者合法权益。特种设备安全监督管理和事故应急处置和救援体系的建设。整合市场监督执法力量加强综合执法体系建设构建市场监管长效机制,查处广告违法行为严查传销规范直销等。2016年年报率99.54%全市排名第一,新登记企业892户,“三证合一,一照一码”发出新证427户。抵押登记20件,合同金额23万余元。大力实施商标品牌发展战略,芦山华美包纱有限公司产品天宇牌氨纶包覆纱新确认为第十二届四川名牌产品。有5家企业通过四川省网络交易监管网获得电子标识亮照经营。2016年处理消费投诉32件涉及金额2万余元,挽回经济损失4千余元。全县特种设备使用单位50家,在用电梯146台,起重机49台,压力容器62台,长输管道31公里,气瓶5800只,对以上设备进行严密监管,查出隐患21处,整改21处,立案查处3起。整合市场监督执法力量加强综合执法体系建设构建市场监管长效机制,严查传销规范直销,立案查处违法经营行为17件金额10万。大力培育地标保护产品,推进我县标准化建设,促进地方经济发展,发挥我局在经济、社会事业发展中的作用。
二、部门(单位)情况
(一)基本情况。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工商质监局位于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳镇迎宾大道,内设机构有芦阳、太平、大川、沫东4个工商所,局办公室、企业登记股、行政审批股、综合业务股、市管股、政策法规股、特监股、标准计量股、质监股、稽查大队。2016年年末全局共有在职人员45人,离休1人。
1.机构情况,当年无变动。
2.人员情况,2016年公务员调出2人,事业人员辞职1人。新进机关工勤1人,事业编1人。我局年初有车车13辆,车改封存执法车3辆,移交机关事务管理局3辆,年末共有车7辆。
三、收支决算总体情况
2016年收入合计832.92万元,其中:财政拨款收入832.04万元,占99%,其他收入0.88万元,占1%。(饼状图)
2016支出合计828.63万元,其中:基本支出597.70万元,占72%;项目支出230.93万元,占27%。结转结余4.29万元
四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收支总决算832.04万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少65.3万元,下降8.4%。调走2人辞职一人,退休人员的退休金划转到社保支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出711.84万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少65.1万元,下降8.38%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出827.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出614.66万元,占74.15%;社会保障和就业支出69.65万元,占8.4%;医疗卫生支出29.42万元,占3.55%;住房保障支出43.99万元,占5.25%;其他支出(灾后重建)70.91万元,占8.5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
部门:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工商和质量技术监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 827.75 | 596.82 | 230.93 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 613.79 | 453.77 | 160.02 | |||
20115 | 工商行政管理事务 | 600.79 | 453.77 | 147.02 | |||
2011501 | 行政运行 | 453.77 | 453.77 | 0.00 | |||
2011502 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
2011504 | 工商行政管理专项 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |||
2011505 | 执法办案专项 | 37.02 | 0.00 | 37.02 | |||
2011506 | 消费者权益保护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | |||
2011702 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 69.65 | 69.65 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 69.65 | 69.65 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.86 | 57.86 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 43.99 | 43.99 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 43.99 | 43.99 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 43.99 | 43.99 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 70.91 | 0.00 | 70.91 | |||
22999 | 其他支出 | 70.91 | 0.00 | 70.91 | |||
2299901 | 其他支出 | 70.91 | 0.00 | 70.91 |
1.一般公共服务: 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行、一般行政管理事务、执法办案专项、消费者权益保护、其他工商行政管理事务支出(项)2016年决算数为600.79万元,完成预算100% 。
一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)2016年决算数为13万元,完成预算100% 。
2.社会保障和就业: 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年决算数为69.65元。减少原因伟退休人员养老金转社保发放。
3.医疗卫生与计划生育: 医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)2016年决算数为29.42万元,完成预算100%
4.住房保障支出:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年决算数为43.99,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出596.82万元,其中:
人员经费541.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费54.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
部门:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工商和质量技术监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 486.14 | 302 | 商品和服务支出 | 54.90 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 140.42 | 30201 | 办公费 | 10.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 245.83 | 30202 | 印刷费 | 2.60 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 12.61 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 29.42 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 3.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.86 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 55.78 | 30211 | 差旅费 | 4.59 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 9.75 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 1.42 | 30213 | 维修(护)费 | 2.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.62 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.80 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 43.99 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.40 | |||||||
人员经费合计 | 541.92 | 公用经费合计 | 54.90 |
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.97万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为42.97万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为3万元,完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加19.72万元,增长75.13%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加19.72万元,增长75.13%;增减变动的主要原因车辆老旧维修费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算42.97万元,占93%;公务接待费支出决算3万元,占6.5%。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费42.97万元。我局年初有车13辆,8月车改封存执法车3辆,移交机关事务管理局3辆,年末共有车10辆。其中:轿车8辆、越野车2辆。
公务用车运行维护费支出42.97万元。主要用于执法检查日常巡查和执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待67批次,330人,共计支出3万元,具体内容包括:学习交流考察联系工作协调。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年我局不涉及
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,机关运行经费支出54.9万元,比2015年增减少0.75万元,下降11.6%,原因为人员调出。
(二)政府采购支出情况
2016年度,政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元、主要用于县城三个农贸市场升级改造。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,共有车辆10辆,全部为执法执勤用车。灾后重建维修加固项目完成计入固定置产。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,2016年我局部门支出预算,严格按照资金管理规定申请使用,无挪用和违规使用的现象。在保障了机关正常运转的同时,认真履行好部门职能职责。继续推进商事制度改革、网络交易监管和企业、个体户信用信息管理,2016年年报率99.54%全市排名第一,新登记企业892户,“三证合一,一照一码”发出新证427户。抵押登记20件,合同金额23万余元。大力实施商标品牌发展战略,芦山华美包纱有限公司产品天宇牌氨纶包覆纱新确认为第十二届四川名牌产品。有5家企业通过四川省网络交易监管网获得电子标识亮照经营。2016年处理消费投诉32件涉及金额2万余元,挽回经济损失4千余元。全县特种设备使用单位50家,在用电梯146台,起重机49台,压力容器62台,长输管道31公里,气瓶5800只,对以上设备进行严密监管,查出隐患21处,整改21处,立案查处3起。整合市场监督执法力量加强综合执法体系建设构建市场监管长效机制,严查传销规范直销,立案查处违法经营行为17件金额10万。大力培育地标保护产品,推进我县标准化建设,促进地方经济发展,发挥我局在经济、社会事业发展中的作用,维护了我县经济的健康有序发展。
名词解释
1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2017年9月4日