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澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路路政管理大队2016年部门决算编制说明

发布单位:交通运输局 发布时间: 2017-09-08 10:31 浏览次数: 字体: [ ]

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

为公路安全畅通提供路政管理保障;公路行政执法;路产路权维护;公路巡查;公路命名编号管理;超限运输管理。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路路政管理大队在县交通运输局和市公路路政管理支队的指导下,认真开展并按计划完成了公路巡查、公路行政执法、路产路权保护、超限运输管理等各项路政管理工作,有效地保障了澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】国省干线和县乡道路的安全畅通,为县经济社会发展提供了良好的道路交通环境。

二、部门概况

路政大队为事业单位,为二级预算单位,办公资产由办公室进行管理,执行行政单位会计制度;路政大队总编制10名,其中:参公人员4名;事业人员5人。在职人员总数9人,其中:参公人员4人,事业人员5人。

三、收支决算总体情况

2016年路政大队本年收入合计154.67万元,其中:财政拨款收入116.98万元,占76%;其他收入37.69万元,占24%。

2016年本年支出合计162.29万元,全是基本支出。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入决算154.67万元,支出决算162.29万元。与2015年相比,财政拨款收入增长19.2万元,增长14%;支总计各增加39.85万元,增长33%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出130.1万元,占本年支出合计的80%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加7.66万元,增长6%。(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出130.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出99.45万元,占76%;社会保障和就业支出17.25万元,占13%;医疗卫生支出5.14万元,占4%;住房保障支出8.16万元,占7%。

2016年政府采购为0元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出130.1万元,其中:

人员经费114.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费15.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.31万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为4.31元.

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.07万元,下降20%,公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.07万元,下降20%;公务接待费支出决算增加/减少1.5万元,下降100%。增减变动的主要原因严格执行中央八项规定和公务用车管理。

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4.31万元,其中:

公务用车运行维护费支出4.31万元。主要用于公路安全畅通提供路政管理保障;公路行政执法;路产路权维护;公路巡查;超限运输管理;灾后重建项目管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,路政大队机关运行经费支出99.45万元,比2015年减少9.99万元,下降9%。

(二)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,路政大队公有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆;其他车辆(检测车辆)1辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 

 

 


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