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共青团澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委2016年部门决算编制说明

发布单位:县团委 发布时间: 2017-09-11 15:47 浏览次数: 字体: [ ]

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、团委

根据《团章》规定,主要职责是:是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带,是中华人民共和国的重要社会支柱之一,也是中国共产党的助手和后备军。

2、科协

根据“芦府办〔2002〕40号”文件规定,主要职责是:

⑴、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科和经济发展,推动决策的科学化和民主化。   

⑵、普及科学知识,捍卫科学尊严,传播科学思想和方法。推广先进技术,实施“金桥工程”,开展技术培训和继续教育工作及青少年科学技术普及教育活动。   

⑶、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。

⑷、开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,专业技术资格评审和认证等任务。

⑸、开展民间科学技术交流活动,加强同县内外科学技术团体和科学技术工作者的联系与合作。

⑹、对县级学会、协会进行管理,对基层科协组织进行业务指导。

⑺、表彰奖励优秀科学学术论文、优秀科技工作者;举荐人才,促进科技人才成长。

⑻、承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。

3、妇联

根据“芦府办〔2002〕23号”文件规定,主要职责是:

⑴、围绕党的中心工作,指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程和县妇女代表大会决议以及各自的工作条例》,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。

⑵、调查研究妇女儿童的情况和问题,及时向县委、县政府反映,提出建议。

⑶、团结、动员、组织全县妇女投身改革开放和两个文明建设,指导和推动城乡妇女开展“双学双赛”和“巾帼建功”活动;参与扶贫和计划生育“三结合”工作;抓好“五好家庭”创评活动开展。

⑷、教育、引导广大妇女增强“四自”精神,开展妇女干部培训和妇女职业技术培训;全面提高素质,促进妇女人才成长。做好培养、选择女干部推荐工作,抓好妇联组织自身建设。

⑸、代表妇女参与国家和社会事务的管理、民主监督,促进妇女参政,维护妇女儿童的合法权益。

⑹、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

⑺、加强对各界妇女的联系,积极开展各界妇女的联谊,巩固妇女的大团结,增强妇联凝聚力。

⑻、承担县妇女儿童工作委员会日常工作。负责编制我县《妇女发展纲要》和《儿童发展纲要》;协调两纲的监测评估统计工作;协调推动社会各界关心、支持妇女儿童事业发展;办理县政府妇儿工委的日常事务。

⑼、负责机关的党风廉政建设和精神文明建设工作;承办县委、县政府交办的工作。      

二、部门概况

三部门下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位2个

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计399.6万元,其中:财政拨款收入399.6万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2016年本年支出合计659.05万元,其中:基本支出185.13万元,占28.1%;项目支出473.91万元,占71.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算收入总决算399.6万元,支出总决算659.05万元。与2015年相比,财政拨款收入减少135.2万元、支出增加124.25万元,收入减少25%支出增长23.2%.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出319.97万元,占本年支出合计的48.6%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加23.27万元,增长7.8%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出319.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出208.31万元,占65%;社会保障和就业支出12.43万元,占3.9%;医疗卫生支出8.84万元,占2.8%;住房保障支出12.31万元,占3.8%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1.一般公共服务类:2016年决算数为208.31万元,完成预算100%。

2.科学技术类:2016年决算数为78.09万元,完成预算100%。
  3.社会保障和就业类:2016年决算数为12.43万元,完成预算100%。
  4.医疗卫生与计划生育类:2016年决算数为8.84万元,完成预算94%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出181.58万元,其中:

人员经费162.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费18.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元,完成预算24%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.1万元,完成预算5%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是人员变动情况大。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.5万元,下降81%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.5万元,下降96%;公务接待费支出决算增加0.1万元,增长20%。增减变动的主要原因公务用车改革,人员变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0.1万元,占16.7%;公务接待费支出决算0.5万元,占83.3%。

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.1万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车1辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于科普大篷车。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.1万元。主要用于科普下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,80人,共计支出0.5万元,具体内容包括:其他区县团委考察工作。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出74万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。

2016年政府采购为0元。

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