政府信息公开

澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳镇2016年决算公开说明

发布单位:芦阳镇 发布时间: 2017-09-13 14:32 浏览次数: 字体: [ ]

 一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

协助县委、县政府做好灾后恢复重建工作,全面完善农房重建,加快城房重建进度,配合各建设单位开展项目建设用地征地拆迁工作,处理人民来信来访,调解民间纠纷,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作,做好劳动管理、科普、老龄等工作,加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出。全力推进安全社区建设和血防达标工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年,我镇积极应对严峻复杂的灾后重建形势,紧紧围绕灾后重建、拆迁、征地等工作主线,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻落实积极的财政政策,保证各项工作的正常运行。

1、征地拆迁工作

积极配合各项征地拆迁工作,保证征地拆迁款项的及时拨付 ,确保各项灾后重建项目的正常顺利进行。2016年共支付各项拆迁款及过渡生活费11617万元;支付拆迁结算项目补偿款853万元;支付征地资金1002万元。

2、灾后重建项目资金

2016年正处于灾后重建的紧要时期,为确保灾后重建的有序进行,支付灾后重建项目资金供给26511万元。

3、各项惠民资金拨付

2016年拨付小春赔产205万元;沼气补贴15万元;农机补贴5.9万元;果蔬产业补贴7.55万元;茶叶补助款225万元。

二、部门概况

芦阳镇属独立决算单位1个,其中行政单位1 个,参照公务员法管理的事业单位 0个,其他事业单位 0个。  

三、收支决算总体情况

2016年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳镇人民政府支出决算总额为28838.81万元,其中:一般公共服务支出583.44万元,社会保障和就业161.45万元,医疗卫生70.43万元,国防支出3.6万元,文化体育与传媒支出24万元,节能环保支出93.26万元,城乡社区支出3655.97万元,农林水支出289.64万元,住房保障支出12503.59万元 ,其他支出11453.43万元,年末结转和结余418.2万元。

     四、财政拨款收支决算情况

2016年收入总额较2015年增加15579.71万元,主要原因是增加各项灾后重建项目资金。支出总额较2015年增加17087.19万元,主要原因是灾后重建项目资金支出增加。

     五、一般公共预算财政拨款支出据算情况

       按支出功能分类主要用于以下方面:    

     (一)一般公共服务支出583.44万元主要用于机关人员2016年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳镇人民政府收入决算总额为24011.6万元,其中:当年财政拨款收入24011.6万元,上年结转收入5245.41万元。

    (二)社会保障和就业支出161.45万元,主要用于基层政权和社区建设、机关退休人员退休费、自然灾害生活救助、农村最低生活保障等支出。

    (三)住房保障支出12503.59万元,主要用于保障性安居工程拆迁款及单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    (四)国防支出3.6万元,主要用于办公费及民兵整组等支出。

    (五)文化体育与传媒支出24万元,主要用于文化服务中心人员工资。

    (六)节能环保支出93.26万元,主要用于对退耕还林农户的补助支出。

    (七)医疗卫生与计划生育支出70.43万元,计生服务室人员工资、计生农户奖励金及社会保障缴费等支出

    (八)城乡社区支出3655.97万元,主要用于征地拆迁、环境整治等支出。

    (九)农林水支出289.64万元,主要用于事业人员工资、其它商品和服务等支出。

    (十)其他支出11453.43万元,主要用于其它商品和服务支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳镇政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出1218.77万元,其中:

人员经费901.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费317.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

    七、财政拨款“三公”经费情况

2016年 “三公”经费财政拨款支出6.59万元,较2015年减少25%,减少原因是车改制度的实施,减少了公务用车各种费用的支出。  

    (一)公务接待费

2016年公务接待费0.24万元,公务接待1批次,共计10人。  

    (二)因公出国(境)经费0万元。

    (三)公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.35万元,截至2016年12月底,共有公务用车2辆,支出6.35万元用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出973.83万元。其中:征地和拆迁补偿支出556.89万元;土地开发支出54万元;补助被征地农民支出359.24万元;用于社会福利的彩票公益金支出3.7万元。

九、政府采购执行情况

    2016年无政府采购。

    十、名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




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