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中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委组织部 2016年部门决算编制说明

发布单位:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】办公室 发布时间: 2017-09-19 09:56 浏览次数: 字体: [ ]


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

   澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是:研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设;提出乡镇和县级各部门及县委、县政府直属事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议;办理市委管理干部职务任免、工资、待遇及离退休的上报材料和手续;承办县委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休的审批手续;研究草拟全县干部队伍建设、领导班子建设规定、措施;指导乡镇领导班子的思想作风建设;研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革,参与草拟组织、干部、人事工作的重要规定和制度;负责组织、干部工作的监督检查及有关综合协调工作;主管干部教育工作;负责知识分子工作牵头抓总;管理县委老干部局、县直机关工委等。

(二)2016年重点工作完成情况。

澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委组织部以落实全面从严治党为主线,高标准高质量抓好“两学一做”学习教育和县乡村领导班子换届工作,统筹推进思想政治建设、党内政治教育、领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设和人才服务建设,切实把党的政治优势和组织优势转化为推动发展的强大力量,实现了服务大局与聚焦主业的双推进

二、部门概况

内设办公室、基层党组织办公室、干部管理办公室、党员教育中心(事业)、中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】直机关工作委员会、干部监督室、“12380”举报中心、县远程办。合署办公机构有:县委党建办、县委两新工委、县人才办、县委组织部老干部局。 总编制22名,其中行政编制14名,其他事业编制7名,工勤编制1名。在职人员总数20人,其中行政人员14人,其他事业人员5人,工勤人员1名。退休人员8人,遗属1名。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计603.41万元,其中:财政拨款收入580.63万元,占96.22%;其他收入22.78万元,占3.78%。

2016年本年支出合计574.27万元,其中:基本支出260.01万元,占45.28%;项目支出314.26万元,占54.72%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算580.63万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少11.38万元,下降1.92%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出572.13万元,占本年支出合计的98.54%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少13.94万元,下降2.35%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出572.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出507.32万元,占88.67%;社会保障和就业支出37.78万元,占6.60%;医疗卫生支出10.98万元,占1.92%;住房保障支出16.05万元,占2.81%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务类:2016年决算数为509.46万元,完成预算99.58%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  2.社会保障和就业类:2016年决算数为37.78元,完成预算99.97%,决算数小于预算数的主要原因是…。
  3.医疗卫生与计划生育类:2016年决算数为10.98万元,完成预算100%。

    4.住房保障支出:2016年决算数为16.05万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出257.87万元,其中:

人员经费194.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费63.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.54万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为17.15万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为7.39万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.3万元,下降25.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,2015年也是0万元,无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.2万元,主要原因是对上级部门的公务接待活动减少、接待费减少;公务接待费支出决算减少3.1万元,减少的主要原因是车改后车辆使用减少、维护费较少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算17.15万元,占69.89%;公务接待费支出决算7.39万元,占30.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费17.15万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出17.15万元。主要用于乡镇检查调研、走基层活动、市(省)级部门参加会议等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费7.39万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出63.03万元,与2015年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,没有公有车辆;没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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