一、部门主要职责
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展改革和经济商务局是行政单位,主要职责是:研究拟订县域经济发展的政策措施,搞好总量平衡,引导和促进经济结构合理化和协调发展;组织对全县国民经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究,及时向县委、县政府提出政策建议。研究制定在全县的实施意见,组织实施并进行监督,研究促进支柱产业发展的政策并组织实施。协调处理企业生产经营中涉及电力、煤炭、成品油等重要物资协调工作;负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、税收等方面问题的协调;组织指导企业改革和发展,建立现代企业制度,牵头承办全县企业治乱减负工作;研究提出促进市场体系建设的规划和支持政策,推进农村市场体系建设,促进城乡市场一体化发展。
二、部门机构和人员情况
本部门下属二级预算单位2个,其中内设机构11个。总编制33名,其中:行政编制16名,机关工勤人员2名,其他事业编制15名。在职人员总数28名,其中:行政人员13名,其他事业人员15名;退休人员40人;编外长期聘用人员2名。
三、部门固定资产情况
部门固定资产总额104.42万元。
四、部门预算收入情况
2017年,部门预算收入总额364.49万元,较上年减少67.72万元 。
五、部门预算支出情况
2017年部门支出预算总额364.49万元,较上年减少67.72万元,减少原因是:单位人员数减少。
六、部门预算基本支出情况
2017年基本支出364.49万元,其中人员支出326.43万元,公用支出38.06万元。
七、部门预算专项支出预算情况
2017年共安排项目支出2项,总金额40,000.00元。大口管理工作经费20000.00元,与上年持平;老干部管理工作经费20000.00元,与上年持平。
八、部门预算政府采购支出预算情况
2017年政府采购安排3万元。
九、名词解释
1、固定资产:指为生产商品、提供劳务、对外出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一年会计年度的有形资产。
2、预算收入:指在预算年度内通过一定的形式和程序,有计划地筹措到的归国家支配的资金,是实现国家职能的财力保证。
3、预算支出:指列入各级财政预算、用预算收入安排的支出。
4、基本支出预算:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。
5、项目支出预算:是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
6、政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
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2017年“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费
2017年无因公出国(境)预算安排。
(二)公务接待费
2017年预算安排3万元,与上年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年预算安排0万元,较2016年预算下降100%。主要原因是2016年7月我单位完成公务用车改革,单位现有公务用车0辆。
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2017年2月8日
附件:1.部门收支预算总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款支出预算表
5.财政拨款工资福利支出预算表
6.财政拨款商品和服务支出预算表
7.财政拨款对个人和家庭的补助支出
8. 项目财政拨款支出预算明细表
9.“三公”经费财政拨款预算表