政府信息公开

澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】团委2018年部门预算编制情况说明

发布单位:县团委 发布时间: 2018-02-10 09:56 浏览次数: 字体: [ ]

 

澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】团委2018年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定,按照2018年部门预算编制重点,结合2018年工作实际,编制本部门预算。

澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】团委、妇联、科协为行政单位。部门主要职责:

1、团委

根据《团章》规定,主要职责是:是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带,是中华人民共和国的重要社会支柱之一,也是中国共产党的助手和后备军。

2、科协

根据“芦府办【200240号”文件规定,主要职责是:

(1)、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科和经济发展,推动决策的科学化和民主化。

(2)、普及科学知识,捍卫科学尊严,传播科学思想和方法。推广先进技术,实施“金桥工程”,开展技术培训和继续教育工作及青少年科学技术普及教育活动。

(3)、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。

(4)、开展科学论证、咨询服务,提出政策意见,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,专业技术资格评审和认证等任务。

(5)、开展民间科学技术交流活动,加强同县内外科学技术团体和科学技术工作者的联系与合作。

(6)、对县级学会、协会进行管理,对基层科协组织进行业务指导。

(7)、表彰奖励优秀科学学术论文、优秀科技工作者;举荐人才,促进科技人才成长。

(8)、承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。

3、 妇联

 根据“芦委办【200223号”文件规定,主要职责是:

(1)、围绕党的中心工作,指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程和县妇女代表大会决议以及各自的工作条例》,开展妇女儿童工作;联系团体全员,并给予业务指导。

(2)、调查研究妇女儿童的情况和问题,及时向县委、县政府反映,提出意见。

(3)、团结、动员、组织全县妇女投身改革开放和两个文明建设, 指导和推动城乡妇女开展“双学双赛”和“巾帼建功”活动;参与扶贫和计划生育“三结合”工作;抓好“五好家庭”创评活动开展。

(4)、教育、引导广大妇女增强“四自”精神,开展妇女干部培训和妇女职业技术培训;全面提高素质,促进妇女人才成长。做好培养、选择女干部推荐工作,抓好妇联组织自身建设。

(5)、代表妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

(6)、加强对各界妇女的联系,积极开展各界妇女的联谊,巩固妇女的大团结,增强妇联凝聚力。

(7)、承担县妇女儿童工作委员会日常工作。负责编制我县《妇女发展纲要》;协调两纲的监测评估统计工作;协调推动社会各界关心、支持妇女儿童事业发展;办理县政府妇儿工委的日常事务。

(8)、负责机关的党风廉政建设和精神文明建设工作;承办县委、县政府交办的工作.

二、部门预算单位构成

团委二级预算单位2个,其他事业单位2个。主要包括:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】科技馆、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】青少年活动中心。

总编制14名,其中:行政编制9名,参照公务员法管理的事业编制   名,其他事业编制5名。在职人员总数13名,其中:行政人员10名,参照公务员法管理的事业人员  名,其他事业人员3名;离休人员0人,退休人员3人;编外长期聘用人员0名。

三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,团委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。团委2018年收支总预算1,646,8882017年部门预算增加162,623.82元,增加11% ,主要是新增人员,经费增多。
(一)收入预算情况

  团委2018年收入预算1,646,888,其中:一般公共预算拨款收入1,646,888元,占100%。

(二)支出预算情况

团委2018年支出预算1,646,888元,其中:基本支出1,525,888元,占92.7%;项目支出121000元,占7.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

  团委2018年财政拨款收支总预算1,646,888元。比2017年财政拨款收支总预算增加162,623.82,主要是新增人员,经费增多。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1,646,888元;支出包括:一般公共服务支出12244664元、社会保障和就业支出188309元、医疗卫生与计划生育支出91425元、住房保障支出142490元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  团委201 8年一般公共预算当年拨款
1,646,888元,比2017年预算数增加162,623.82元,
  
(二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出1224664元,占74.4%;社会保障和就业支出188309元,占11.4%;医疗卫生与计划生育支出91425元,占5.6%;住房保障支出142490元,占8.7%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为1103664元,主要用于水费、电费、气费、日常培训费、会议费、办公费、工会会费、福利费等日常开支。

  2.一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项目)2018年预算数为12100元,主要用于三家单位项目开展工作经费。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为360元,主要用于离退休人员离休费及生活补贴支出。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为186209元,主要用于机关及下属单位人员基本养老保险缴费支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位(款)机关事业单位失业保险(项)2018年预算数为949元,主要用于机关及下属事业单位人员失业保险缴费支出。

  6社会保障和就业支出(类)行政事业单位(款)机关事业单位工伤保险(项)2018年预算数为791元,主要用于机关及下属事业单位人员工伤保险缴费支出。

 

7.    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为69828元,主要用于机关及下属单位按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业公务员单位医疗(款)2018年预算数为21597元,主要用于机关及下属单位按照规定标准为人员缴纳的基本医疗保险支出。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为142490元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
团委2018年一般公共预算基本支出1103664元,其中:
1.人员经费931043元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。
2.公用经费172621元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  省委办公厅部门2017年“三公”经费财政拨款预算数20000元,其中:公务接待费10000元,公务用车购置及运行维护费10000元。
     八、政府性基金预算支出情况说明

  本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,共青团澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委机关运行经费预算支出2万元,妇联儿童友好家园工作经费2万元,妇联妇儿工委工作经费2万元,科协省级科普示范县6.1万元。

(二)政府采购情况

2018年,科协省级科普经费集中采购计算机预算0.3万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,科协有科普宣传车一辆

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备

(四)预算绩效情况

本单位2018年无预算绩效情况拨款安排的支出。

十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障省委办公厅机关、厅属各行政单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

  8. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于保障事业单位正常运转,用于事业运行方面的经费支出。

  9. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障省委办公厅机关正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

  10. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)专项业务(项):指用于保障省委办公厅机关正常运转,为完成特定的工作任务,用于专项业务方面的经费支出。

  11.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于保障省委办公办公厅幼儿园正常运转。

  12.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术与开发(项):指用于保障省委办公厅课题研究经费支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指用于离休人员支出。

  14.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  15.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于事业单位职业年金缴费支出。

  16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

  17.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

  18.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

  19.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。

  22.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  23.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  27.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


使用帮助 | 网站地图 | 旧版
主办:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】 承办:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】办公室 联系我们:0835-6526078
备案号:蜀ICP备12028360号-1 川公网安备 51182602000001号
政府网站标识码:5118260001