一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。
2.研究拟订全县交通运输行业的地方性规章草案,负责监督本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全县收费公路和重点公路管理的有关工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。
4.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
5. 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。
6.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调县内重点物资和紧急客货运输,负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。负责公路在建过程中的安全生产监督管理。组织协调交通战备工作,承担国防动员有关工作。
8.贯彻落实交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担县政府公布的有关行政审批事项。
11.承办县政府交办的其他事项。
(二)2017年重点工作完成情况。
1、完成重建收官工作
“4.20”芦山强烈地震交通灾后重建项目及监管的151个项目已全部完工。其中,镇西山隧道于11月完工并通车。由我局实施需送审的38个项目,除351连接线、邛芦路等8个项目外,已全部完成竣工结算审计和财务决算,审结项目档案全部移交档案局。
2、全面优化提升农村路网
(一)改造县乡道。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大和路(大川镇至横山岗段)通村公路维修加宽工程(13.5公里)全部完工;澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】宝公路(宝盛场至公议场段)提升改造工程(10公里)主体工程完工。
(二)安装农村公路波形护栏。今年我局安装完成了油玉路、宝公路、中岩路、石凤村村道、杨开村村道共29.8公里的波形护栏。
(三)督促指导贫困村通村公路建设。2017年,我县实施脱贫攻坚交通项目包括太平镇兴林村、双石镇石凤村、龙门 乡隆兴村和宝盛乡中坝村4个贫困村共8个项目,估算总投资741万元。目前,所有项目已基本完工,完成里程约20.5公里。
3、积极争取和规划项目
(一)积极配合做好高速公路、干线公路前期工作
2017年,我局多次到省交通运输厅、市交通运输局对接成雅高速公路复线项目。按当前建设天雅高速的规划,我局积极配合市交通局做好天雅高速前期工作;配合市局开展芦名快速通道前期工作,目前正进行项目初步设计。
(二)着力推进重要项目进展
继续推进澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】龙门至宝盛至大川旅游公路示范工程项目。今年以来,我局与邛崃、大邑交通部门进行了多次对接该项目,并在县政府的组织下会同县级相关部门到邛崃市、大邑县进行了磋商,与邛崃市对口部门就前期审批工作进行了深入对接。目前,已与邛崃市就合作建设项、建设资金等事宜达成了一致意见,PPP项目“两评一案”已初稿也已完成。
(三)做好农村公路项目规划和争取
一是启动了2018年度交通扶贫资源路旅游路产业路前期工作。其中,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】龙门至宝盛至大川旅游公路可研和初步设计已完成;澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大河路改造工程施工图已完成。二是向省上申报了芦灵路、杨开村村道、西川村村道、大河村通村公路等“畅返不畅”道路、18.5公里的2018年县乡道安保工程和4个渡改桥项目;向市交通局申报S210线飞仙至澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城的大中修项目,市局已向省厅申报,力争2018年开工建设。
4、全面做好汛期安全生产工作
(一)做好汛前应急准备
2017年,我局制定了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】交通运输系统2017年度防灾减灾应急预案》,开展了汛期应急演练,完善了汛期物资储备。我局还在重点路段摆放抢险救援机具设备,并落实了机手和救援队伍,确保一旦出现险情,能第一时间组织人员、机具开展抢险保通工作。
(二)严格落实值班值守
严格执行全年应急值班和汛期24小时值班制度,每天安排专人值班,确保通讯畅通,遇突发灾情,立即按应急预案,及时上报,妥善处置。
(三)有效开展公路抢险保通工作
2017年,我局及时组织人员、机具对国道318线、国道351线、省道210县、生态旅游环线等公路灾情进行了抢险保通,累计抢通国、省、县道塌方30余处,清除塌方约8500立方米,清理公路水沟260公里,增设标志标牌60余块,投入资金超过20万元,有效保障了国、省、县道的安全、畅通。
5、普通公路货运车辆超限超载治理稳步开展
2017年我局加强公路巡查,严格路面控制,采用流动检测方式,不定时、不定点进行检测和巡查,对未采取有限措施防止货物抛洒的行为和砂石洒落污染公路的车辆,依法进行严肃处理。全年投入执法人员600余人次,发放宣传资料2000余份,检查货车约1000辆, 检测车辆73台,查处超限车辆7台,卸载400吨,处理货车非法改拼装等违法行为16起,罚款约5万元。同时,我局在6月22日起至9月22日期间参加了在多营检测站开展的全市治超 “重拳”联动行动,出动执法人员165人次,检测货运车11718台,超限车辆27台,卸载车辆27台,卸载910吨。
6、做好综治、维稳、信访工作
(一)开展矛盾纠纷及不稳定因素排查化解
开展矛盾纠纷及不稳定因素排查化解“百日攻坚”,排查出矛盾纠纷和不稳定因素15个,查出的问题都制定了稳控措施,并制定了包案分工。目前,已化解5个,稳控 5个,正在化解5个。
(二)抓好党的十九大期间的信访维稳工作
为确保党的十九大期间社会稳定,我局制定了《 党的十九大期间信访稳定工作预案》,在党的十九大期间,将信访维稳工作作为首要政治任务来抓,实行领导小组会商制度,严格落实“三定一包”措施,每天到联系村与重点人员“一日三见面”,切实做好矛盾纠纷摸排和重点人员的稳控工作,未出现脱控违规越级上访情况,维护了党的十九大期间交通运输领域和社会和谐稳定。
(三)牵头开展寄递物流企业综合监管
一是于年初与9家寄递物流营业部签订了《四川省寄递物流企业责任告知书》、《四川省寄递物流企业安全责任书》,并在我局运管所进行了备案;二是全年共组织公安、安监、工商等部门联合对寄递物流企业开展安全隐患排查16次,出动执法人员75人次,发现并整改隐患35处。
(四)做好信访受理化解工作
2017年,我局共办理网上信访及各级转办信访件55件,已全部办理回复;现场接访记录在案的26件次,对反映的问题都及时安排专人进行处理,全年未发生大规模集体上访情况。
7、提升交通运输服务水平,切实改善进民生
2017年,我局切实解决群众出行“最后一公里”问题,着力提升交通运输服务工作。一是实现公交车全面恢复运行。为解决市民众出行不便问题,在县委、县政府的部署和县级各部门的通力配合下,2017年8月5日,我县4条公交线路全面恢复运行。4条公交线路覆盖县城新老城区、思延农业产业园区、清仁仁加,公交车日运行车辆16台次,极大地方便了市民和县城周边群众的出行。二是出租车推出“巡游+网约”新模式,一方面,减少包车至县外的次数,增加县城城区人流密集点的巡游次数,另一方面,安装网约平台,多渠道解决群众“打的难”问题。三是鼓励发展旅游运输,更新客运车辆,改善乘车环境。2017年,开通了县城至龙门4A级景区、县城至飞仙关4A级景区旅游班线,同时,借助农村短途客运车报废更新的机会,更新了34台农村客运车,农村短途客运车辆形象和乘车环境明显改观。
8、强化党风廉政建设责任落实
一是落实党风廉政建设“两个责任”,严格执行“一岗双责”,层层签订了党风廉政责任书。二是加强教育与宣传,逢会必讲党风廉政,要求干部职工严格遵守廉政纪律,班子成员、工程技术人员全部签订不违规收受红包礼金、插手工程建设承诺书。三是深化党风廉政建设社会评价宣传工作,确保职工知晓率100%。四是开展一级廉政风险岗位审计工作,形成了重点岗位《岗位职权目录》和《廉政风险防控登记表》,通过健全制度体系、强化责任追究等方式对廉政风险点逐一制定了防控和整改措施。
9、顺利完成人大代表、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员建议提案办理工作
2017年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】第十七届人民代表大会第一次会议和澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】第八届一次全委会交办我局主办的建议和提案共21件(其中人大代表议案主办10件,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】代表提案主办11件)。根据县政府分管领导的批示,我局召开局班子会专题研究办理工作,根据提案内容,按职责分工,将21件议提案分别交予负责领导牵头办理。8月底,21件提案已全部办理完成,代表和委员对办理结果满意率达100%。
10、日常工作有力推进
(一)公路养护
2017年,我局公路养护段共清除公路塌方约8000立方米,修补烂路3600平方米,清理水沟260公里,疏通涵洞8个,安装标志标牌60块,修复波型护栏1.5公里,清洗标志牌200余块,清洗护栏、桥栏杆4公里,整治公路安全隐患83处,累计投入抢通保通、整治公路环境人员1200人次,机具132台次,投入资金60余万元。
(二)路政管理
我局路政大队2017年累计上路巡查2200人次,清理、排除路障291处,查处损坏公路及公路附属设施案件3起,处罚案件2起,收取赔(补)偿费2.6万元,加固、规范交通标志牌48处,清理拆除违规广、非交通标志牌31处,规范整治加水、洗车、维修点26处,增设安全警示标牌78个,发放爱护公路、保护行道树宣传资料6000余份。
(三)公路运输管理
运管所2017年对客运企业开展了12次安全检查,检查寄递物流企业安全15次;检查维修企业、洗车场32次;开展“打非治违”行动,检查客运车辆48台。截至目前,共检查车辆700余台次,处理违规车辆3台,罚款0.6万元
(四)水上交通安全管理
海事处全年对全县库区、水上交通安全进行了12次巡查,出动执法人员36人次,督促和指导宝盛乡拐子沱库区自用船船主的安全培训,全年培训50余人次,发放宣传资料500份。
11、其他工作
2017年,我局深入贯彻上级方针、政策和会议精神,在全系统深入学习贯彻党的十九大精神,认真组织开展民生工程建设、民工工资问题化解、党建工作、“两学一做”、依法治县、环境保护、创文明城市、河长制工作、巡察问题整改、重传防治等以及县委、县政府交办的其他工作,确保能圆满完成上级下达的工作任务。
二、部门概况
交通局属一级行政单位一个。总编制8名,其中:行政编制7名,工勤编制1名。在职人员总数15人,其中:行政人员13人,工勤人员1人;事业人员1人;离退休人员总数6人,其中:离休人员1人,退休人员5人。
三、收支决算总体情况说明
2017年交通局本年收入合计1283.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入683.71万元,占53%;其他收入599.77万元,占47%。
2017年交通本年支出合计16522.08万元,其中:基本支出482.27万元,占3%;项目支出16039.81万元,占97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
交通局2017年度财政拨款收入决算683.71万元;支出总决算15809.94万元。与2016年相比,财政拨款收入减少7409.02万元,下降92%。支出总计各减少16907.59万元,下降52%。财政拨款收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
交通局2017年度一般公共预算财政拨款支出15809.94万元,占本年支出合计的97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少16907.59万元,下降52%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2交通局2017年一般公共预算财政拨款支出15809.94万元,主要用于以下方面:交通运输支出796.36万元,占4.67%;社会保障和就业支出27.49万元,占0.17%;医疗卫生支出8.93万元,占0.06%;住房保障支出16.32万元,占0.1%;其它支出14960.84万元,占95%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的事业单位离退休(项): 支出决算为8.26万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为19.18万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金补助(款)财政对失业保险基金补助支出(项):支出决算为0.03万元,完成预算100%。
4.3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金补助(款)财政对公伤保险基金补助支出(项):支出决算为0.02万元,完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.62万元,完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.31万元,完成预算100%。
7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算数为206.6万元,完成预算100%。
8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):基本支出决算数为80万元,完成预算100%;项目支出决算数为18.63万元,完成预算100%.
9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):项目支出决算数为78.41万元,完成预算100%。
10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算数为1.52万元,完成预算100%。
11.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):项目支出决算数为151.2万元,完成预算100%。
12.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路基础设施建设支出(项):项目支出决算数为46.4万元,完成预算100%。
13.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):项目支出决算数为213.6万元,完成预算100%。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为16.32万元,完成预算100%。
15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):项目支出决算数为14960.84万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出340.87万元,其中:
人员经费225.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费115.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元,完成预算47%,其中:公务接待费支出决算为0.47万元,完成预算47%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定政策和公务用车管理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元%;公务接待费支出决算0.47万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算比2016年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年无增减。
3.公务接待费支出0.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,55人次(不包括陪同人员),共计支出0.47万元,具体内容包括:接待省公路局、市政府、市公路局对项目检查餐费支出。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于无接待。
公务接待费支出决算比2016年增无增减。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,交通局机关运行经费支出115.38万元,比2016年减少73.79万元,减少41%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,交通局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,交通局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金310.24万元。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分86分,存在的问题:一是制度建设和规范管理需细化;二是信息化管理水平低。下一步改进措施:一是加强制度建设和规范管理,二是提高自身素质。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策(25分) | 目标任务(15分) | 相关性(5分) | 4 |
明确性(5分) | 5 | ||
合理性(5分) | 5 | ||
预算编制(10分) | 测算依据(5分) | 5 | |
目标管理(5分) | 4 | ||
综合管理(30分) | 专项资金分配时限(2分) | 省级财力专项预算分配时限(1分) | 1 |
中央专款分配合规率(1分) | 1 | ||
中期评估(2分) | 执行中期评估(2分) | 1 | |
绩效监控(5分) | 预算执行进度监控(2分) | 2 | |
绩效目标动态监控(3分) | 3 | ||
非税收入执收情况(2分) | 非税收入征收情况(1分) | 1 | |
非税收入上缴情况(1分) | 1 | ||
资产管理(6分) | 资产管理信息化情况(2分) | 2 | |
行政事业单位资产报告情况(2分) | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合(2分) | 2 | ||
内控制度管理(2分) | 内部控制度健全完整(2分) | 1 | |
信息公开(6分) | 预算公开(2分) | 2 | |
决算公开(2分) | 2 | ||
绩效信息公开(2分) | 2 | ||
绩效评价(5分) | 绩效评价开展(2分) | 2 | |
评价结果应用(3分) | 3 | ||
部门绩效情况(45分) | 履职成效(20分) | 部门特性指标 | 15 |
可持续发展能力(15分) | 重点改革(重点工作)完成情况(5分) | 5 | |
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) | 3 | ||
人才培养(5分) | 3 | ||
满意度(10分) | 协作部门满意度(3分) | 3 | |
管理对象满意度(3分) | 3 | ||
社会公众满意度(4分) | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对升隆大桥项目开展了绩效评价,得分为84分。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
(20分)项目决策 | (10分)科学决策 | 必要性(政策依据) | 5 | 5 |
可行性(政策完善) | 5 | 5 | ||
(10)绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
(10分)项目管理 | (7分)资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
(3分)项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
(特性指标70分)项目绩效 | (20)项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
(50分)项目效益 | 经济效益(可选项) | 40 | 3 | |
社会效益(可选项) | 3 | |||
生态效益(可选项) | 6 | |||
可持续效益(可选项) | 3 | |||
公平效率(可选项) | 3 | |||
使用效率(可选项) | 6 | |||
服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
总分 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是拨入省市局拨入公路项目专款、公益性岗位工资、市局拨入经费补助等。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.交通运输(类)交通运输支出(款)公路水路运输(项):指公路养护、公路运输管理、对城市公交的补贴、公路等基础建设。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为财政拨罚没返还资金用于单位日常办公支出。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成公路建设项目、特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。