政府信息公开

澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局 2019年部门预算编制说明

发布单位:食品药品监督管理局 发布时间: 2019-04-30 16:24 浏览次数: 字体: [ ]

    一、基本职能及主要工作
  (一) 职能简介

1、贯彻执行国家有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规。

2、负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3、监督实施全县药品和医疗器械的标准、分类管理制度,监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范,监督检查药品和医疗器械的注册工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。

4、组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为。建立问题食品药品召回和处置制度并监督实施。依法审查食品、药品、医疗器械、化妆品广告内容。

5、负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

6、负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。

8、规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制;

9、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

10、承办县人民政府及食品安全委员会交办的其他事项。  

(二) 2019年重点工作

一是强化党的建设。二是持续推进全县经济发展。三是深化市场监管体制改革。四是推动落实乡村发展振兴战略。五是继续巩固创卫成果。六是继续加大监管力度。七是加大食药安全宣传力度。八是推进信息化建设。九是启动“食品安全示范县”创建工作。                

二、部门预算单位构成

澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局为一级预算单位。内设5个股室:办公室(监察室)、综合协调股与应急管理股(食品药品投诉举报中心)食品生产流通监管股、餐饮服务监管股、药品与医疗保健食化妆品监管股;2个下属单位:食品药品稽查大队、药品医疗器械不良反应检测中心;3个排出机构:芦阳食品药品监管所、龙门食品药品监管所、太平食品药品监管所。

 三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,2019所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局2019年收支总预算 472.03 万元,比2018年收支预算总数增加33.27万元,主要原因是主要是新进人员、基本养老保险、住房公积金、医疗保险缴纳费用增加等原因。

(一)收入预算情况
 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局2019年收入预算 472.03 万元,其中:一般公共预算拨款收入 472.03万元,占 100 %。
  (二)支出预算情况
  澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局 2019年支出预算 472.03万元,其中:基本支出 472.03 万元,占100 %;
  四、财政拨款收支预算情况说明
 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局2019年财政拨款收支总预算 472.03   万元,比2018年财政拨款收支总预算增加33.27 万元,主要原因新进人员、基本养老保险、住房公积金、医疗保险缴纳费用增加等原因。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 472.03 万元、上年结转0万元、一般公共预算拨款收入 472.03万元;支出包括:一般公共服务支出 345.14 万元、社会保障和就业支出 54.43 万元、卫生健康支出 26.29 万元、住房保障支出46.17  万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局2019年一般公共预算当年拨款 472.03 万元,比2018年预算数增加33.27万元,主要原因是新进人员、基本养老保险、住房公积金、医疗保险缴纳费用增加等原因。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出 345.14 万元,占73  %;社会保障和就业支出 54.43 万元,占 11 %;卫生健康支出26.29 万元,占 6 %;住房保障支出46.17万元,占 10 %。  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为 338.14 万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为 7 万元,主要用于:单位开展食品安全检查和工作经费的项目支出。如:宣传、执法办案等。  

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为 0.75万元,主要用于:遗属生活补助。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为 54.23万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为 0.2万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的事业人员的工伤保险和失业保险费支出。
  6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为18.99万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。
  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为 1.34 万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
   8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为5.96万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
   9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为46.17万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
   澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局2019年一般公共预算基本支出 472.03万元,其中:
  人员经费 415.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费 56.31 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数 5.5万元,其中:公务接待费 2 万元,公务用车购置及运行维护费 3.5 万元。
  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:历年来我单位均没有涉及出国(镜)的事项。

(二)公务接待费较2018年预算持平。
  2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降28 %。
  单位现有公务用车4 辆,其中:越野车1 辆、食品快检车1辆、其他乘用车2 辆。
  2019年安排公务用车购置费 0 万元。
  2019年安排公务用车运行维护费 3.5 万元,用于3辆(不含食品快检车)公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障食品药品监管、执法办案、专项整治等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局局机关(内设5个股室)、派出基层所3个、食品药品稽查大队1个、盐业稽查大队1个、药品不良反应监测中心1个,共7家单位的运行经费财政拨款预算为56.31万元,比2018年预算增长 5.13 万元,增长 10 %。主要原因是人员增加及基本养老保险、住房公积金、医疗保险缴纳费用增加等原因。
  (二)政府采购情况 

2019年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局未预算政府采购项目。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】食品药品监督管理局所属各预算单位共有车辆 4 辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、特种行业(食品快检)用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆(含电瓶车2辆)。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
  (四)绩效目标设置情况

2018年无绩效目标设置。

十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
   (五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
  (六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (八)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  附件:表1.部门预算收支总表
     表1-1.部门预算收入总表
     表1-2.部门预算支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.2019年部门预算项目绩效目标


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