目录
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十一、其他重要事项的情况说明 23
第三部分 名词解释 24
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规;起草有关法规、政策、规定。
2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为县委、县政府和上级公安机关提高信息、制定对策。
3、按管辖办理行政诉讼案件、行政复议案件。
4、承担全县公安侦查工作任务;处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性事件;组织实施重大活动的安全保卫工作。
5、查处危害社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业;依法管理集会、游行、示威活动。
6、维护道路交通安全、交通秩序;组织协调处理重特大交通事故;依法管理机动车辆(含农用运输车)和驾驶员的管理工作。
7、组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救工作。
8、负责全县公安警卫业务工作,组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
9、依法管理出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。
10、负责全县公安机关依法执行承担的刑罚和监督、考察工作;指导、监督看守所、治安拘留所管理工作;管理县看守所。
11、负责对公共信息网络的安全监察工作。
12、负责全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
13、组织、实施全县公安科学技术工作;规划全县公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。
14、统一领导全县公安消防队伍建设;组织指挥武警中队执行任务。
15、分析全县公安队伍状况,研究、制定公安队伍建设、民警教育培训和公安宣传的规章制度,监督检查落实情况;负责全县公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作;按规定权限管理干部。
16、负责公安机关纪检、监察和警务督察工作;对全县公安机关及人民警察的执法情况进行监督;按规定权限对干部实行监督;查处或督办重大违纪案件。
17、制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准;组织、管理和分配全县公安装备、被装和经费。
18、指导县森林公安分局的业务工作。
19、承办县禁毒委员会的日常工作。
20、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
(二)2018年重点工作完成情况。
2018年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局在县委、县政府和市公安局的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,牢固树立增强“四个意识”,切实增强“四个自信”,自觉践行“两个维护”,围绕县委“15533”、市局“1345”工作思路,主动挑起维稳首责,深入推进平安建设,高压严打突出犯罪,不断完善立体防控体系,压紧压实公共安全监管,创新推动公安改革,努力推进“秩序好、发案少、社会稳定、群众满意”,共立刑事案件219件,破获刑事案件134件,发案总量同比下降17.6%,破案率上升8.3%,受理查处治安案件292件,发案率下降8.5%,治安拘留190人,扫黑除恶考核指标位列全市第一。命案实现零发生,道路交通事故数、受伤人数、死亡人数、财产损失4项指数与去年同比分别下降4.63%、14.91%、16.67%、17.67%,全县重大安全事故“零发生”,平安建设群众满意度测评综合排名全省第16名,创历史新高。“6.27”青少年预防教育基地,“8.31”社区戒毒康复中心建设,“天网”工程升级改造,雪亮工程建设全面完成,基层基础不断夯实,城区巡防机制、大部门制、农村派出所“所队合一”制等机制收效明显,芦阳派出所成为芦山历史以来首个一级派出所,“指挥中心+情报中心+专职指挥长”的新型情指中心运行模式在全市推广,全局15个集体、38名民(辅)警获得县级以上表彰,县局被评为全省社会治安综合治理先进集体称号。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局(本级)
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计4935.59万元,与上年3587.56万元相比,增加了1348.03万元,增长率为37.57%,主要原因是民警值勤岗位津贴的增加及补发。2018年支出总4935.59万元,与上年度3587.56万元相比,增加了1348.03万元,增长率为37.57%,增加主要原因是人员津贴增加,相应的行政运行支出增大。

二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计3875.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3875.41万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计4122.03万元,其中:基本支出3339.3万元,占81%;项目支出782.73万元,占19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计3875.41万元,与2017年相比增加了1604.64万元,增长率为70.6%,主要原因是民警值勤岗位津贴的增加及补发。2018年财政拨款支出总计4122.01万元,与2017年相比增加了1422.5万元,增长率为52.7%,主要变动原因是人员津贴增加,相应的行政运行支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出4122.01万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1422.5万元,增长52.7%。主要变动原因是人员津贴增加,相应的行政运行支出增大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出4122.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)346.91万元,占8.4%;公共安全支出(类)3473.66万元,占84.3%;社会保障和就业(类)支出199.62万元,占4.8%;医疗卫生与计划生育支出(类)93.41万元,占2.3%;其他支出(类)8.41万元,占0.2%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为4122.01,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为346.91万元,完成预算100%。
2.公共安全支出(类)武装警察(款)内卫(项):支出决算为14.98万元,完成预算100%。
3. 公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项):支出决算为308.9万元,完成预算100%.
4. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):支出决算为2468.3万元,完成预算100%。
5. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算为474.19万元,完成预算100%。
6. 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):支出决算为101.39万元,完成预算100%。
7. 公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项):支出决算为11万元,完成预算100%。
8. 公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项):支出决算为3.88万元,完成预算100%。
9.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):支出决算为17万元,完成预算100%。
10. 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):支出决算为10万元,完成预算100%。
11. 公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项):支出决算为10万元,完成预算100%。
12. 公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项):支出决算为20万元,完成预算100%。
13. 公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):支出决算为18.02万元,完成预算100%。
14.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算为16万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出3339.29万元,其中:
人员经费2621.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费717.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为101.96万元,完成预算100%.
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算98.55万元,占96.6%;公务接待费支出决算3.41万元,占3.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出98.55万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加24.55万元,增长33.2%。主要原因是,更新车辆,新旧交替,支出增加。
其中:公务用车购置支出万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车30辆,其中:轿车25辆、越野车5辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出98.55万元。主要用于治安巡逻、出警、维稳、办案等所需的执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
3.公务接待费支出3.41万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加2.48万元,增长266%。主要原因是接待次数增加。
主要用于执行公务、办案、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,579人次(不包括陪同人员),共计支出3.41万元,具体内容包括:接待全市警体拉练民警支出2.74万元;接待“2018警察故事”主体宣传新闻采访活动人员支出0.54万元;接待市局现勘比武支出0.056万元;接待洪雅县公安局、市局办案人员支出0.0509万元;接待天全县公安局办案人员支出0.0233万元。其中:
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分82分,存在的问题:一是内控制度建立还不够完善;二是资产管理与预算管理结合不够;三是能力创新还不够。下一步改进措施:一是进一步完善内控制度;二是加强资产管理与预算管理的结合;三是加强人才的培养。
(一)项目绩效目标完成情况
本部门在2018年度部门决算中反映“反恐怖工作经费”“网络运行及维护费”“国保维稳工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1. 反恐怖工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,防风险、保平安、护发展,完成了省厅市局下达的绩效考核目标任务。
2. 网络运行及维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障天网正常运行,提升城市管理,为预防和打击违法犯罪提供有力保障。
3. 禁毒工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效预防和打击毒品犯罪。
4. 拘押收教场所管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.032万元,执行数18.032万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效保障了看守所拘留所在押人员的基本生活费和医疗费。
5. 国保维稳工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元,执行数11万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效保障了国保维稳工作的顺利开展。
(二) 项目支出绩效目标完成情况表
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 反恐怖工作经费支出 | ||||
预算单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10 | 执行数: | 10 | |
其中-财政拨款: | 10 | 其中-财政拨款: | 10 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、维护政治稳定工作;2、完成省厅市局下达的绩效考核目标任务 | 防风险、保平安、护发展 总体目标全部完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 | 数量指标 | 核查线索,核查办结 | ≥20 | 核查线索45条,核查办结45条,完成100% | |
产出指标 | 质量指标 | 破获九类案件 | ≥25人 | 破获九类涉恶案件20件案件,抓获九类犯罪嫌疑人55人。完成100% | |
产出指标 | 时效指标 | 反恐经费执行完毕时间 | 2018年12月底之前 | 执行完毕100% | |
产出指标 | 成本指标 | 反恐经费 | 控制在10万元之内。 | 完成100%。 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 专项打击整治;公共安全监督;抓实重点人员管控。 | 不断加大打击整治力度;取保芦山治安大局平稳;强化走访和教育转化。 | 完成100% | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度;
| 社会治安满意度; 社会公众投诉率低。 | 社会治安满意度95%;
| |
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 天网维护费支出 | ||||
预算单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 20 | 执行数: | 20 | |
其中-财政拨款: | 20 | 其中-财政拨款: | 20 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、发挥天网工程提升城市管理; 2、预防和打击违法犯罪 | 防风险、保平安、护发展 总体目标全部完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 | 数量指标 | 维护天网摄像头 | 800个 | 维护100% | |
产出指标 | 质量指标 | 保障天网、卡口正常运行 | 100% | 完成100% | |
产出指标 | 时效指标 | 天网维护费执行完毕时间 | 2018年12月底之前 | 执行完毕100% | |
产出指标 | 成本指标 | 天网维护费 | 控制在20万元之内。 | 完成100%。 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 预防和打击违法犯罪 | 不断加大打击整治力度;取保芦山治安大局平稳。 | 完成90% | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度;
| 社会治安满意度; 社会公众投诉率低。 | 社会治安满意度95%;
| |
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 禁毒工作经费支出 | ||||
预算单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10 | 执行数: | 10 | |
其中-财政拨款: | 10 | 其中-财政拨款: | 10 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
预防和打击毒品违法犯罪 | 有效预防和打击毒品犯罪, 总体目标全部完成。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 | 数量指标 | 办理涉毒案件 | 110件 | 办结100% | |
产出指标 | 质量指标 | 抓获人数 | 131人 | 办结100% | |
产出指标 | 时效指标 | 禁毒工作经费执行完毕时间 | 2018年12月底之前 | 执行完毕100% | |
产出指标 | 成本指标 | 禁毒工作经费 | 控制在10万元之内。 | 完成100%。 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 预防和打击毒品犯罪 | 不断加大打击整治力度;取保芦山治安大局平稳。 | 完成90% | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度;
| 社会治安满意度; 社会公众投诉率低。 | 社会治安满意度95%;
| |
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 看守所、拘留所在押犯人支出费用 | ||||
预算单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 18.0232 | 执行数: | 18.0232 | |
其中-财政拨款: | 18.0232 | 其中-财政拨款: | 18.0232 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障看守所、拘留所在押犯人基本生活费、医疗费。 | 基本保障看守所、拘留所在押犯人生活费、医疗费,总体目标全部完成。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 53人每月 | 保障100% | |
产出指标 | 质量指标 | 保障情况 | 100% | 完成100% | |
产出指标 | 时效指标 | 看守所拘留所在押犯人经费执行完毕时间 | 2018年12月底之前 | 执行完毕100% | |
产出指标 | 成本指标 | 看守所拘留所在押犯人支出经费 | 控制在18.1万元之内。 | 完成100%。 | |
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 国保维稳工作经费支出 | ||||
预算单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 11 | 执行数: | 11 | |
其中-财政拨款: | 11 | 其中-财政拨款: | 11 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障国保维稳工作顺利开展,预防和打击违法犯罪,和维护社会稳定 。 |
总体目标全部完成。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 | 数量指标 | 办理国保案件 | 2件 | 维护100% | |
产出指标 | 质量指标 | 案件质量 | 100% | 完成100% | |
产出指标 | 时效指标 | 国保维稳工作经费执行完毕时间 | 2018年12月底之前 | 执行完毕100% | |
产出指标 | 成本指标 | 国保维稳工作经费 | 控制在11万元之内。 | 完成100%。 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 预防和打击犯罪 | 不断加大打击整治力度;取保芦山治安大局平稳。 | 完成90% | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度;
| 社会治安满意度; 社会公众投诉率低。 | 社会治安满意度95%;
| |
(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局机关运行经费支出717.4万元,比2017年增加50.11万元,增长7.5%(或与2017年决算数持平)。主要原因一是新旧车辆更替,运行维护费增加;二是,办案维稳出差次数增多,相应差旅费增加。
(二)政府采购支出情况
2018年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局政府采购支出总89.51万元,其中:政府采购货物支出89.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要是采购移动警务终端、执法记录仪、便携式审讯终端、手机信息采集仪等执法、执勤、办案用的专用设备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局共有车辆30辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备1(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。
6.公共安全(类)武装警察(款)内卫(项):指内卫部队的支出。
7.公共安全(类)武装警察(款)消防(项):指消防部队的支出。
8.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
9.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.公共安全(类)公安(款)治安管理(项):指公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。
11.公共安全(类)公安(款)国内安全保卫(项):指公安机关开展国内安全保卫工作的支出。
12.公共安全(类)公安(款)刑事侦查(项):指公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。
13.公共安全(类)公安(款)出入境管理(项):指公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返、出入境证照办理等方面的支出。
14.公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项):指公安机关开展禁毒工作的支出。
15.公共安全(类)公安(款)反恐怖(项):指公安机关开展各类反恐怖工作的支出。
16.公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项):指公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。
17.公共安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):指公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教所、强制戒毒所等方面的支出。
18.公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):指其他用于公安方面的支出。
19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支的离退休支出
20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述科目以外其他不能划分到具体功能科目中支出项目。
25.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。