(一)主要职能。
为人民群众提供房屋管理,负责房屋安全管理,装饰、装修管理及户籍管理等工作。
(二)2018年重点工作完成情况。
为具体落实工作方针,我局干部职工创新工作方法,采取“走出去”的工作方式,深入居民小区、各物业服务企业和房地产开发企业宣讲国家、省、市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:相关行业的政策措施,帮助企业和群众化解矛盾和困难,鼓励企业转变经营方式,寻找合适自身的市场定位。群众满意度显著增加,企业经营成效显著增加。1-12月全县楼盘总成交量46274.42平方米,合同备案419份。其中“华氏达.盛世春天”房地产项目根据年轻消费者的市场偏好推出相关户型和销售政策,市场细分策略效果显著,1-12月成交量为31896.6平方米合同备案270份。
为培养居民接受物业服务的相关理念,提高居民的居住品质。我局加强市场监管,要求物业服务企业严格按照服务合同进行物业服务,并主动为“幸福首座”、“平安路安居房”、“嘉瑞御景”等房地产项目化解物业矛盾。同时,以传单和宣讲会的形式鼓励各居民小区业主委员会聘请物业服务企业。2018年,我局共调解物业纠纷22余起,有力化解了信访难题。
我局在拟《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公共租赁住房管理办法》后,努力跟进保障房安全维修进度,截至12月31日,公租房共维修房源70余套。
通过个人现场申请分配,截至12月31日,我局共分配保障房125余套,完成全年分配任务100%。
至不动产登记中心成立以来,我局按县委、县政府的指示积极配合房产登记资料的移交工作,截至12月31日共移交档案资料13227份。
截至12月31日,受县不动产局委托办理抵押注销登记71宗;商品房屋交易88宗,交易面积9738.69平方米;二手房交易49宗,交易面积5886.83平方米;房屋注销登记5宗,注销房屋面积3335.61平方米。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】房屋管理局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
纳入澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】房屋管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】房屋管理局
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2.22万元。与2017年相比,收入减少35.28万元,下降94.08%。主要变动原因是房屋交易费的收取移交给了自然资源局,单位没有任何收费项目。
2018年度支出总计2.22万元。与2017年相比,支出减少35.28万元,下降94.08%。主要变动原因是房屋交易费的收取移交给了自然资源局,单位没有任何收费项目。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2.22万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2.22万元,其中:基本支出2.22万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2.22万元。与2017年相比,收入减少35.28万元,下降94.08%。主要变动原因是房屋交易费的收取移交给了自然资源局,单位没有任何收费项目。
2018年度支出总计2.22万元。与2017年相比,支出减少35.28万元,下降94.08%。主要变动原因是房屋交易费的收取移交给了自然资源局,单位没有任何收费项目。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2.22万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少35.28万元,下降94.08%。主要变动原因是房屋交易费的收取移交给了自然资源局,单位没有任何收费项目。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2.22万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出2.22万元,占100%。社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;其他支出(类)支出0万元,占0%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为2.22,完成预算100%。其中:
1.城乡社区支出212 (类)城乡社区管理事务21201(款)其他城乡社区管理事务支出2120199(项): 支出决算为2.22万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2.22万元,其中:
人员经费2.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年减少0万元,下降0%。主要原因是本单位不涉及因公出国事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元,下降0%。主要原因是本单位无公务用车。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少0万元,下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
本单位无年初预算。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门不涉及项目,无项目绩效。
(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】房屋管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】房屋管理局机关运行经费支出2.22万元,比2017年减少35.28万元,下降94.08%。主要变动原因是房屋交易费的收取移交给了自然资源局,单位没有任何收费项目。
(二)政府采购支出情况
2018年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】房屋管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】房屋管理局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.城乡社区212(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转,完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表