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中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委宣传部2018年部门决算编制说明

发布单位:县委宣传部 发布时间: 2019-09-13 16:08 浏览次数: 字体: [ ]

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

宣传部作为党委喉舌,主要从事全县宣传思想文化工作。负责全县理论学习、宣传、研究工作;负责舆论引导和网络文化建设和管理工作的协调和指导;负责规划部署全县思想政治工作,改进群众性思想教育工作;负责组织、协调、指导和管理全县对内对外宣传工作;负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施、指导协调、组织全县精神文明创建工作;负责社科研究和普及工作; 负责管理新闻出版、版权行政事务和所涉及的行政审批工作; 负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作.

(二)2018年重点工作完成情况。

1、强化理论武装,习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心

结合国内新思想新政策新规定合理安排学习内容,印发了《县委中心组2018年学法计划》《县委中心组2018年学习计划》《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:报送党委(党组)中心组网络学习平台分管领导及管理员的通知》《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:开展中心组理论学习旁听工作的通知》。开展县委中心组集中学习会。在“大学习、大讨论、大调研活动开展期间,结合“敢作敢为敢担当,真抓真干真落实”主题开展讨论200余次,上千人次参与讨论。联合县委组织部、县直机关工委对6个乡镇(街道)2个单位的中心组集中学习进行了旁听。持续推进党的十九大精神宣讲,宣讲团宣讲党的十九大精神320场,宣讲习近平来川视察重要讲话精神100余场,宣讲市委四届四次全会精神128场。

2、强化形象提升,增强“秀美芦山·生态强县”吸引力和影响力

截至目前,中央、省、市各级媒体宣传报道芦山1374条次,其中:中央66条次,省级321条次,市级916条次;“秀美芦山”微信公众号发布消息984条次,其中原创427条次;北纬手机报报送186条次。

3、强化精神文明建设,增强社会主义核心价值观感召力

(1)持续开展感恩教育。2月6日,组织全县历届道德模范、身边好人和文明好司机等先进典型人物共计12人,参观了“4.20”芦山强烈地震纪念馆并召开座谈会。分别在4月和10月,组织全县干部群众和师生代表共计3100余人次,参观了“4·20”芦山强烈地震纪念馆和芦山科技馆开展感恩教育活动,形成理论文章和心得体会25篇。

(2)开展公民道德宣传教育。全年组织开展各类公民道德建设宣传活动30余场次,组织开展道德模范基层巡讲活动3场。 2月9日组织开展了2018年文化科技卫生“三下乡”集中服务活动,3月6日牵头开展三月公民道德暨学雷锋志愿服务宣传活动。报送精神文明建设调研文章11篇,思想道德案例3篇。举办了澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】“牢记使命 跨越奔康”第26届“文明杯”趣味运动会,全县47支队伍近800名干部职工参加运动会,参赛队伍及人员创历史新高。

(3)深化精神文明创建。启动了第五届四川省文明城市创建工作,评选表彰了2018年度县级文明村镇25个,县级文明单位15个,推荐5个县级文明单位(村镇)创建市级文明单位(村镇)。开展“文明家庭”推荐评选活动,推荐9户参加第二届雅安市文明家庭评选,表彰第一届澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】“文明家庭”30户(未完),评选澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】“最美家庭”9户。开展“芦山好人”推荐评选,择优向市文明办推荐13人,其中1人被评为“四川好人”。指导6个省级文明单位(村镇)完成了“亮牌子、美环境、树形象”主题活动。

(4)推动移风易俗工作。争取到2018年度省级文化事业发展项目经费10万元,在全县47个村(社区)以及10个新村聚居点开展移风易俗宣传教育工作,在今年拟脱贫的5个村制作安装移风易俗宣传文化长廊宣传牌31个,社会主义核心价值观24字宣传牌8个,道德讲堂宣传牌50个。制定了《乡村振兴试点村(隆兴村)实施方案》,打造隆兴村为“新家园新生活新风尚”示范点1个。在2018年度“全面提升基层治理”示范点的6个村和3个聚居点,评选星级文明户150户。

4、强化文化建设,着力提振文化创新活力

  完成2018年度全市重点文艺创作项目扶持的申报工作,向市文联申报项目5个。完成了画册《蜀根汉魂最芦山》的出版,书籍《新芦山》正在修改完善中。在首届中国农民丰收节暨绿色生态农产品推介活动中创作出歌曲《青衣江上桃花源---芦山之歌》和“芦山花灯”《只缘生在此山中》等一批优秀文化文艺作品。

二、机构设置

澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委宣传部行政单位1个,单位人员编制数为12人,其中:公务员编制7人(包括机关工勤1人);事业人员编制5人;领导职数编制一正二副。2018年末实有人员12人,其中:在岗人员12人;离休1人。在岗人员中公务员7人(包括机关工勤1人);事业人员5人;2018年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委宣传部内设综合室、新闻宣传室、理论教育室、机关党组织4个机构。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计310.24万元。与2017年相比,收、支总计各减少28.56万元,下降8.42%。主要变动原因是项目资金支出减少,氛围营造支出减少

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

 

 

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计310.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入310.24万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计310.92万元,其中:基本支出216.15万元,占69.52%;项目支出94.77万元,占30.48%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计310.24万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少28.56万元,下降8.42%。主要变动原因是主要变动原因是项目资金支出减少,氛围营造支出减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出310.92万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨减少28.56万元,下降8.42%。主要变动原因是项目资金支出减少,氛围营造支出减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出310.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出282.95万元,占91.00%社会保障和就业(类)支出19.00万元,占6.1%医疗卫生支出8.95万元,占2.9%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为310.92完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项): 支出决算为188.18万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为20.91万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)支出决算为73.85万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为17.05万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为9.55万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为6.88万元,完成预算100%。

7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.07万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出237.07万元,其中:

人员经费137.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费79.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元,完成预算100%,决算数预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.4万元,占100%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车1辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于科协科普大篷车。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.4万元,完成预算2.4%决算数预算数持平

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待280批次,586人次(不包括陪同人员),共计支出2.4万元,具体内容包括:主要接待中央、省、市记者,协会采风。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看总体良好,年初及时组织财务人员进行预算的编制,对本年度相应用款进行及时清理和处理,做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则,及时处理相关事务;对绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表;对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡;

(二) 项目绩效目标完成情况

本部门无项目绩效。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委宣传部部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,机关运行经费支出188.18万元,比2017年增加20.32万元。主要原因是人员变化

(二)政府采购支出情况

2018年,芦山县委宣传部政府采购支出总额0元。

    (三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,芦山县委宣传部共有车辆0辆


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):指反映审计部门基本支出。

10. 一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):指反映审计部门为单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):指反映审计部门反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

12. 一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):指反映审计部门反映除上述项目以外的其他审计事务方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指反映财政对失业保险基金的补助支出。

16.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


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