一、基本职能及主要工作
(一) 职能简介
1、参与制定乡镇各项经济政策;
2、编制年度乡镇财政预决算草案并组织执行;
3、制定镇财政收入计划,确保财政各项收入及时足额入库;
4、加强镇财政支出管理;
5、实行综合财政预算,加强财务统一管理,实行收支两条线;
6、加强镇债务管理,防范化解财政风险;
7、管理和指导镇乡镇会计工作,监督执行《中华人民共和国会计法》。
(二)2020年重点工作
1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的决定;
2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、脱贫攻坚、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务;
3、推进社会主义新农村建设,营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益;
4、促进本行政区域内经济和社会发展,突出以经济建设为中心,创造良好环境,大力发展地区经济,努力提高本地区经济实力和可持续发展水平,提高人民群众的生活质量和水平;
5、加强社会主义民主法治建设,积极开展社会主义精神文明建设,做好群众教育,搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作;依法指导村民委员会开展各项工作;
6、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平镇人民政府是一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位 0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平镇人民政府2020年收支总预算555.43万元,比2019年收支预算总数增加15.2万元,主要原因是日常公用支出及对个人和家庭的补助支出增加。
(一)收入预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平镇人民政府2020年收入预算555.43万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入555.43万元,占100%。
(二)支出预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平镇人民政府2020年支出预算555.43万元,其中:基本支出447.63万元,占80.59%;项目支出107.80万元,占19.41%。
四、财政拨款收支预算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平镇人民政府2020年财政拨款收支总预算555.43万元,比2019年财政拨款收支总预算增加15.2万元,主要原因是日常公用支出及对个人和家庭的补助支出增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入555.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出289.92万元、社会保障和就业支出40.02万元、卫生健康支出21.02万元、城乡社区支出31.20万元、农林水支出136.66万元、住房保障支出36.61万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款555.43万元,比2019年预算数增加15.2万元,主要原因是日常公用支出及对个人和家庭的补助支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出289.92万元,占52.20%;社会保障和就业支出40.02万元,占7.21%;卫生健康支出21.02万元,占3.78%;城乡社区支出31.20万元,占5.62%;农林水支出136.66万元,占24.60%;住房保障支出36.61万元,占6.59%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)人大事物(款)行政运行(项)2020年预算数为13.14万元,主要用于乡镇人大会议,宣传等工作日常开支。
2.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为189.24万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)事业运行(项)2020年预算数为70.87万元,主要用于:事业人员包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费经费。
4. 一般公共服务(类)财政事物(款)行政运行(项)2020年预算数为1万元,主要用于乡镇财政所办公用品等日常开支。
5.一般公共服务(类)党委事物(款)行政运行(项)2020年预算数为9.06万元,主要用于党委工作日常开支。
6. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(群众)(项)2020年预算数为6.6万元,主要用于群团事务。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为3.74万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为34.66万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为11.16万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为5.61万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为4.26万元,主要用于:医疗保险缴费支出。
12.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2020年预算数为0.25万元,主要用于单位人员失业保险缴费支出。
13.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2020年预算数为0.37万元,主要用于单位人员工伤保险缴费支出。
14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2020年预算数为31.20万元,主要用于城乡社区环境卫生支出。
15.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2020年预算数为24.32万元,主要用太平镇农林水支出。
16.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)2020年预算数为112.34万元,主要用各村村民委员会和村党支部的补助支出。
17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为36.61万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平镇人民政府2020年一般公共预算基本支出447.63 万元,其中:
人员经费401.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费45.71万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费5.8万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:未涉及因公出国(境)的业务。
(二)公务接待费较2019年预算持平。
2020年公务接待费暂无计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升23.40 %。
单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆、其他乘用车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费5.8万元,用于3辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障下队等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平镇人民政府下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为172.74 万元,比2019年预算增长7.82万元,增长4.74%。主要原因是人员增加,经费增加。
(二)政府采购情况
2020年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平镇人民政府安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平镇人民政府项目按要求编制了绩效目标,主要项目为安全支出经费项目2万元,财政所建设经费项目1万元,妇联和群团工作经费项目4万元,工作经费基数项目6万元,关工委工作经费项目2.6万元,基层人民武装部工作经费项目2万元,基层组织活动和公共服务运行项目48万元,基层组织经费项目2万元,老协工作经费项目1.5万元,人大工作经费项目3.5万元,退役军人服务站工作经费项目1万元,维稳工作经费项目3万元, 农村垃圾分类清运保洁人员补助31.20万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项):机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)人大事物(款)行政运行(项):指用于指用于保障人大事务正常运转,用于人大事务的经费支出。
(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
(八)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
(九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)“三公”经费:纳入本单位预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标