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2019年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路路政管理大队部门决算

发布单位:交通运输局 发布时间: 2020-09-24 11:16 浏览次数: 字体: [ ]

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章; 

2、负责管理和保护公路路产、路权; 

3、实施公路路政巡查; 

4、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为,有权制止并依法进行处罚; 

5、与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线; 

6、审理从地下、地面、上空穿(跨)越公路的其它建筑设施事宜; 

7、核批公路的特殊占用及超限运输,并对其实施行为进行监督检查; 

8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序; 

9、法律、法规、规章规定的其他职权。 

 (二)2019年重点工作完成情况。

上路巡查达1980人次,每月上路巡查的时间超过五分之四,每天都有两组执法人员上路巡查。巡查重点是公路乱堆乱占、清理路障、检查公路安全隐患和监督检查公路地质灾害隐患点监测情况、双超治理。全年累计清除路障121处,清理干枯行道树130棵,查处损坏公路及公路附属设施案件2起,收取赔(补)偿费6060元,行政许可3件,收取临时占用费用9108元,双超治理共检查车辆445台次,处理107台次,卸货6092.33吨,通过党政网抄告107份,回复8份。

1.为有效强化路面管理,加大公路巡查力度、密度,我队分成两个组,一组负责国省干线的公路巡查;一组负责县乡道的巡查和双超治理。 ?

 2.狠抓工作重点,针对在公路两侧建筑控制区内架()杆线、管道,设立平面交叉道口,砍伐行道树以及设置广告标牌,悬挂宣传横幅等涉路状况不断增多的现象,我大队采取了抓源头管理,严格控制,部门协调等措施,做到既支持了相关部门的各项建设,又搞好路政管理工作。共清障排障121处,加固、规范交通标志牌48块,清理拆除广告牌、横幅、非交通标志20处,安全防护设施排查22处,规范整治加水、洗车、维修摊17,巡查中未发现有拉运生猪的车辆。

3.外业巡查人员,各种记录规范及时,内业人员做到资料齐全,路政案件到达一案一档,制度上墙,报表及时、准确,在办理路政案件时,坚持依法办案,按照程序执法、严格礼貌执法,杜绝乱收费乱罚款行为,同时,公路赔补偿款项及时上缴,做到账、票、款三项相符,无坐收坐支现象。?? ??

4.与运管、公安交警配合,大力开展抛、洒、滴、漏,带水带泥上路污染公路行为,争取到了其他职能部门对路政管理工作的支持与配合,构成了齐抓共管的工作局面,提高了公路的监控力度。?? ??

5、1-9月份,联合公安交警、运管等部门针对货运车辆恶意超限超载运输、非法改拼装等行为进行各类联合执法32次,公安交警共出动310人次,路政执法人员286人次,运政执法人员177人次,出动执法车辆94台次,共计检查车辆420余台,查处抄告超限运输车辆108台,卸载6092.33吨,通过党政网抄告108份,回复8份,有力地打击了我县境内超限运输的违法行为,保障公路安全畅通。?? ?? 

6、认真搞好公路安全隐患检查和整治。根据县上地质灾害工作会的要求,对我县国、省、县道重点峡谷:滴水岩、铜头峡、大岩腔、鱼泉峡和狮子坡、野牛湾、渣口石等危险路段由涉及的5个乡镇安排16名观测员进行汛期监测,排查安全隐患,路政大队利用公路巡查对其进行督查、管理。

7、开展油气输送管线安全专项排查整治。对辖区内涉路埋设天然气管道的国省干线和县道进行了安全专项排查,共检查国道G318线300米占用公路水沟埋设燃气管道;G351线穿越公路埋设燃气管道8米;省道S308线(老210)占用公路用地500米埋设燃气管道,占用水沟600米埋设燃气管道,穿越涵洞3个,桥梁1座;省道 S106线(芦邛路)占用公路用地6180米埋设燃气管道,1730米占用水沟埋设燃气管道,占用路基2580米埋设燃气管道,穿越桥梁1座,沿桥外侧架设燃气管道7座,穿越公路埋设燃气管道1处;县道芦灵路占用公路用地埋设燃气管道14140米,沿桥外侧架设燃气管道1座;省道老S210线苗溪武警训练基地专线占用公路水沟3100米埋设燃气管道,沿桥外侧架设燃气管道1座。(含钢丝笼填筑)600立方米。

9、飞仙关隧道维修及桥梁伸缩缝维护施工交通管制11天,清洗隧道、佛图山庙会、中高考协助公安交警对该段进行临时交通管制,

10、用细沙清理油玉路五通碑处因清油洒落污染路面200米,清理省道210线干枯行道树130棵,对鑫源天燃气公司埋设管道进行事中监管,在国道351线7K+500m处增加护栏五节(20m)。共参与保通工作21处,交通管制6次,设置标志标牌近900余块,安全警示带10008、“8.22”洪灾中,我队共出动抢险人员180余人次,出动车辆36余台次,余米,协助养路段抢通道路164公里,清除边坡垮方42000立方米,路基缺口填方

二、机构设置

澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路路政管理大队是县交通局的下属单位,为一级预算单位属于参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、财务室、治超组、巡查组。单位编制人数10人。2019年末实有在职参公人员4人,机关工勤5人,自收自支人员2人,自聘人员3人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计70.38万元、支出总计70.38万元。与2018年相比,收入总计减少74.2万元,支出总计减少80.59万元,收入下降51.32%,支出下降53.38%。主要变动原因是人员减少和严格贯彻落实中央八项规定缩减不必要的日常工作经费。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(单位:万元)

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计70.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入70.38万元,占100%。

 

 (图2:收入决算结构图)

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计70.38万元,其中:基本支出70.38万元,占100%;项目支出0万元,占0%;

 (图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入70.38万元、支出70.38万元。与2018年相比,财政拨款收入减少45.7万元、支出减少50.7万元,收入下降39.37%,支出下降了41.87%。主要变动原因是人员减少和严格贯彻落实中央八项规定缩减不必要的日常公用经费。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出70.38万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少45.7万元,下降39.37%。主要变动原因是人员减少和严格贯彻落实中央八项规定缩减了日常公用经费。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (单位:万元)

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出70.38万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出11.01万元,占15.64%;卫生健康(类)支出5.99万元,占8.51%;城乡社区支出(类)10.54万元,占14.97%;交通运输支出(类)42.85万元,占60.88%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为70.38万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为11.01万元,完成预算100%。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.78万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.21万元,完成预算100%。

4.城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项):支出决算为10.54万元,完成预算100%。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为42.85万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出70.38万元,其中:

人员经费56.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  

公用经费13.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是“三公”经费支出由其他收入支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

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(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无人员因公出国。

开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2019年没有购置公务用车。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2019年无公务接待费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:无(接待具体项目、金额)。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路路政管理大队机关运行经费支出13.53万元,比2018年减少2.67万元,下降16.48%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定,缩减日常公用经费。

(二)政府采购支出情况

2019年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路路政管理大队政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路路政管理大队共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是县公路养护段用于日常工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看 2019年县路政大队在履行职能职责上整体情况良好。2019年县路政大队部门支出绩效较好,预算编制较合理,为县路政大队开展日常治超工作和公路巡查等工作提供了经费保障;严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定,严格控制“三公”经费支出。

(二)项目绩效目标完成情况。

2019年县路政大队无项目绩效目标。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路路政管理大队部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员支出(生活补助)。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位缴纳的基本医疗保险经费。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位缴纳的基本医疗保险经费。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政集中安排的公务员医疗补助经费。

11.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他城乡事务管理各方面的支出。

12.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位(实行公务员管理得事业单位)的基本支出。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(实行公务员管理得事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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