目录
第一部分 部门概况……………………………………… 1
一、基本职能及主要工作…………………………………1
二、机构设置………………………………………………4
第二部分度部门决算情况说明……………………………5
一、收入支出决算总体情况明……………………………5
二、收入决算情况说明……………………………………5
三、支出决算情况说明……………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………12
十、其他重要事项的情况说明……………………………12
第三部分 名词解释………………………………………13
第四部分 附件……………………………………………13
附件1………………………………………………………13
附件2………………………………………………………13
第五部分 附表……………………………………………13
一、收入支出决算总表………………………………… 13
二、收入决算表…………………………………………13
三、支出决算表…………………………………………13
四、财政拨款收入支出决算表…………………………13
五、财政拨款支出决算明细表…………………………13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………13
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…13
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………13
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…13
十三、国有资本经营预算支出决算表……………………13
(一)主要职能。
1.拟订信访问题排查化解、风险评估等制度,提出改进和加强信访工作的意见建议;负责本系统、本部门依法行政工作。
2.依照《信访条例》规定,处理群众来信来电来访接待,向来信来访群众宣传、解释有关群众来信来访的法律、法规和政策;综合协调处理群众信访事项,促进信访问题依法按政策合情合理解决。
3.承担协调处理群众到省进京集体上访和非正常上访的责任,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
4.负责落实上级交办、领导批办信访事项,向各乡镇(街道)、县级各部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
5.对各乡镇(街道)和县级各部门进行信访工作指导,总结推广各地、各部门信访工作经验,协调信访工作宣传和信息发布。
6.承担县信访工作联席会议日常工作,督促落实有关事项。
7.完成县委和县政府交办的其它任务。
(二)2019年重点工作完成情况。
(1)领导重视安排部署。今年我县召开全县信访稳定工作会议、信访工作联席会议、信访专题会10余次,深入学习贯彻省、市信访稳定工作相关会议精神,分析研判当前我县社会稳定工作面临的形势,研究部署当前和今后一个时期全县信访稳定工作,特别是中华人民共和国成立70周年大庆期间的信访维稳工作,确保全县社会大局稳定。
(2)深入矛盾纠纷排查化解稳控工作。一是全面排查。以乡镇(街道)和县级部门为主体,对本辖区、本系统、本行业开展拉网式排查,建立不稳定因素台账,做到“底数清、情况详、动态明”,共排查不稳定因数及矛盾纠纷220件。对排查出的不稳定因数及矛盾纠纷按重点领域、重点部位、重点群体、重点人员分类梳理出重点信访事项73件,化解10件。二是分类化解。严格按照“五个一”工作要求,“三到位一处理”工作原则,对73件重点信访问题采取县级领导包案,挂牌督办的方式,压实责任,分类化解。对通过努力可以化解的,组织专门力量攻坚克难;对一时化解和转化不了的,严格落实稳控责任,加强力量,一日三见面,严防漏管失控到省进京非访,造成不良影响和后果。
(3)纵深推进干部接访下访活动。组织各乡镇(街道)、县级部门干部切实转变作风,深入基层、深入群众、深入实际,做到问题发现在一线,情况掌握在一线,矛盾化解在一线,感情融洽在一线,民心凝聚在一线。做到特殊敏感时期县、乡、村三级每天都有领导接访,每天都有干部下访,着力解决群众实际问题,从源头上减少进京上访、非正常上访问题的产生,最大限度将上访群众吸附在当地。
(4)派出工作骨干到省驻京。今年,先后派出10余名信访干部到北京、成都配合做好越级上访人员劝返工作。共参与劝返芦山籍上访人员12人次,其他县(区)213人次,确保了重要会节期间的安全稳定。
(5)坚决依法处理违法上访行为。成立了以县委、县政府分管领导任组长的依法处置非法上访工作领导小组,对长期进京非访人员加强政策宣传解释和教育疏导稳控工作。今年,县公安机关共依法处理违法上访人员8名,实现了处理一人,震慑一批,教育一片的目的,构筑了严密的信访稳定工作屏障。
(6)强化检查督导。一是检查督导,由县委常委、政法委书记亲自带队到各乡镇(街道)调研,督促指导各乡镇(街道)扎实做好当前及今后一段时期的信访稳定工作;二是严肃纪律,认真履行一岗双责。明确要求各乡镇(街道)党政主要领导在特殊敏感时期至少有一人坚守岗位,统筹抓好辖区内信访稳定工作,分管领导要集中集力具体抓,不得擅自离开岗位。三是严格问责。凡因责任不落实,措施不力,工作失职渎职,导致重大事件和事故发生,集体进京上访或非访,影响重要会节期间安全稳定的,启动问责制,严肃追究相关领导和具体责任人责任。
县信访局一级预算单位,二级预算单位0个,参照公务员法管理的事业单位 0个,公务员6个,其他事业单位3个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计195.7万元。我单位2019年6月机构改革成立。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计97.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入97.85万元,占100%。
(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计97.85万元,其中:基本支出97.85万元,占100%。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计195.7万元。我单位2019年6月机构改革成立。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出97.85万元,占本年支出合计的100%。我单位2019年6月机构改革成立。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出97.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出36.54万元,占37%;社会保障和就业(类)支出8.47万元,占8%;卫生健康支出2.94万元,占3%;城乡社会支出49.9万元,占52%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为97.85,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公室厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为36.54万元,我单位2019年6月机构改革成立。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)养老保险及职业年金(项):支出决算为8.47万元,我单位2019年6月机构改革成立。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗及城乡镇医疗补助(项):支出决算为2.94万元,我单位2019年6月机构改革成立。
4.城乡社区支出其他城乡社区支出49.9万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出97.85万元,其中:人员经费62.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费35.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元,我单位2019年6月机构改革成立。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.22万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元,2018年未因公出国(境)。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 我单位2019年6月机构改革成立。
3.公务接待费支出0.22万元,我单位2019年6月机构改革成立。
国内公务接待支出0.22万元,主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,22人次,共计支出0.22万元,具体内容包括:
3月12日市信访局一行5人赴澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】开展信访工作调研用餐费450元;
4月1日市信访局一行4人赴澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】指导信访基础业务用餐费312元;
6月24日市信访局一行5人赴澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】调研特殊疑难资金使用情况用餐费500元;
10月18日市信访局一行4人赴澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】调研特殊疑难资金使用情况用餐费470元;
10月24日市信访局一行4人到澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】信访局指导信访事项办理“三率”工作用餐费480元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,信访局机关运行经费支出97.85万元,我单位2019年6月机构改革成立。
(二)政府采购支出情况
2019年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】信访局政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,信访局无车辆。
(四)预算绩效管理情况。
我单位2019年6月机构改革成立,无2019年预算。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)政府办公室厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)养老保险及职业年金(项)。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗及城乡镇医疗补助(项)。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。