(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)
1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规,研究制定澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】贯彻落实的具体办法和措施。
2、拟订全县教育事业发展规划,拟订教育事业发展的重点、结构、教育体制改革的政策、措施,指导各学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整,负责全县教育系统基本信息的统计、分析工作,指导教育信息化建设工作,组织协调指导教育规划的实施和教育体制改革。
3、负责义务教育、幼儿教育、特殊教育、留守儿童、进城务工人员子女教育和寄宿制学校管理的宏观指导与协调,推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。
4、综合管理全县的职业技术教育、成人教育,组织实施中等职业教育工作。
5、统筹管理县本级教育经费,管理教育收费,监督全县教育经费的筹措和使用情况,指导国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。
6、贯彻执行教育部、省教育厅、市教育局制订的各类课标和教学计划,管理教育教学业务,指导开展教育教学研究,统筹协调各类教育的关系。
7、拟订全县各级各类学校年度招生计划,组织管理招生、考试工作,管理高中阶段学籍和核发证书的工作。
8、负责学校干部队伍和教师队伍建设,组织干部培训,教师继续教育和骨干教师培养;负责教师专业技术职务评聘工作。
9、指导各学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作,推动教育系统的精神文明建设。
10、管理局属学校和事业单位,在职权范围考察、审批、任免所属干部,协助组织部门考察、选配科局级干部。指导教育学会、协会等教育社团组织的工作。负责教育宣传和舆论监督。
11、根据权限审批教育机构的设立、更名和撤销;负责教育督导评估;承办教师资格认定和民办教育机构设立审批事项。
12、负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生、录取和组织高等教育自学考试工作。
13、承担县政府公布的有关行政审批事项。
14、承办县政府交办的其他事项。
(二)2019年重点工作完成情况。
1.党的建设工作。印发党建工作要点、党建工作任务清单、局党组工作运行规则,强化党建工作“一岗双责”,加强思想阵地管理,全面开展“学习强国”学习,开展集体廉政谈话、警示教育,全覆盖抓好党风廉政建设社会评价宣传工作,夯实基层组织堡垒,筑牢反腐倡廉防线。发展党员6名,转接党员组织关系40余人次,党员“一帮一”结对98对,完成龙门晨阳希望学校软弱涣散党组织整顿提升,全年教育系统无重大违纪违法事件发生。
2.教育教学工作。加强师德师风建设和教师队伍培训,培养储备教育管理人才,提升队伍素质。实行“三级”教研管理,开展岗位大练兵,开展中小学课后服务。实行学校安全风险分级管控,稳步推进“学校安全监管责任清单”试点工作。招聘教师35人,培训教师2000余人次。中小学课后服务学生参加面达90%以上。中考优良率19.04%,同比去年提高了1.22%;高考一次性本科上线67人。实现平安高、中考目标,全年教育平安稳定。
3.深化改革工作。坚持立德树人,继续实施《雅安市2018年推进未成年人思想道德建设12项重点工程》《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局改进学校体育美育工作方案》,促进学生全面发展。优化校点布局,办好乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校,实施信息化2.0行动计划,试点一校带多点工作,推进城乡义务教育一体化改革发展。建成数字教室7间、网络教室1个,全县中小学实现宽带网络校校通和优质资源班班通。
4.示范创建工作
(1)推进全国义务教育优质均衡发展县创建工作。召开义务教育优质均衡发展县指标解读培训会暨创建工作推进会,对标指标部署创建工作。开展“控辍保学”专项督导,严格学籍管理,杜绝义务教育阶段辍学现象。实施化解大班额项目,改造校舍1470平方米,增添学位270个。科学推进校点布局调整,优化整合教育资源。
(2)加快推进中小学责任督学挂牌督导创新县创建工作。完成责任督学网络培训,邀请市政府教育督导委员会专家来芦指导“教育创建”“政府履行教育职责”工作,开展专项督导,对标整改提升,全力推动创建工作。
(3)加快推进省级示范性普通高中创建工作。召开专题会,部署推进教师队伍建设、设备设施改善等创建重点工作。完成芦山中学班子调整、编制调整,完成芦山中学综合楼建设项目,争取项目资金70万元采购设备设施。
5.教育民生工作
(1)资助工作。加强政策宣传,做好各学段学生资助工作,实现应免尽免,应补尽补。减免477名在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童学前教育保教费24.948万元。免除义务教育阶段学生9144人学杂费、教科书费、作业本费,补助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生为1320人生活费补助81.9万元。减免普通高中家庭经济困难学生592人学费20.128万元,国家助学金普通高中家庭经济困难学生592人59.2万元。下拨资金145.4664万元,为3953名农村义务教育阶段学生提供热餐。为700余名家庭经济困难大学生提供生源地信用助学贷款400多万元。
(2)脱贫攻坚。完善控辍保学目标责任制和联控联保机制,组建三个工作小组开展“义务教育有保障”回头看大排查,全面完成9个乡镇、街道23所义务教育学校“义务教育有保障”回头看大排查工作。
(3)项目工作。制订资金争取方案、招商引资方案,单位主要负责人带队到省、市相关部门对接争取。制订项目推进计划表,倒排节点推进项目实施。完成项目资金争取4939万元,完成目标任务的141.1%。蓝光澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】第三初级中学建设项目顺利开工,项目投资1000万元。招商引资到位资金500万元,完成项目包装3个,全面完成目标任务。
6.特色亮点工作
(1)中小学课后服务工作全面开展。坚持公益普惠原则、公开服务原则、自愿选择原则、工作报备原则、安全第一原则,推进中小学课后服务工作,惠及学生8700余人,占义务教育阶段学生总数的96.7%,是全市首个实现课后服务全覆盖义务教育学校的区县。
(2)校点布局科学调整。分县城与乡镇,按“1344+2n”进行学校布局调整。县城办好1所高中、3所初中、4所小学、4所幼儿园;乡镇保留2所山区寄宿制初中,保留现有中心校并适当附设学前班,村小根据需要保留,每个乡镇布局1所中心幼儿园。目前已剥离了凤禾中心校、七一仁加学校初中部,撤并了思延镇清江村小等8个教学点。
(3)积极开展“8.22”抗洪抢险工作。成立抗洪保学领导小组,组建应急工作、灾情统计、综合协调专班,组织8个救灾工作组,分赴九个乡镇学校指导抗洪救灾,筹备开学工作。走访慰问受灾师生646人,走访建档立卡、残疾儿童234人,做好开学各项准备工作,确保开学顺利。
(4)四川省2019年高考“体检信息化”试点工作在澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】启动。按照省教育考试院统一安排部署, 1月25日,四川省2019年普通高校招生“体检信息化”试点工作率先在澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】启动,顺利完成了598名普通高考考生体检工作,实现体检信息采集过程无纸化、体检结论数据化。
(5)对外合作交流成绩斐然。芦山中学与温江二中签订结对发展框架协议,与广安友谊中学、达州一中结成普通高中优质教育资源联盟学校,共享资源,共谋发展。加强与蓝光集团合作,推动蓝光澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】第三初级中学、蓝光飞仙关镇凤禾中心校精品学校打造,启动了三中项目建设。
二、机构设置
教育局机关1个,下属二级预算单位 25 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 22 个,其他事业单位 3个。主要包括:22个义务教育学校、3个县级幼儿园。
纳入澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、义务教育学校:
01澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】飞仙中心校
02澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】凤禾中心校
03澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】第二初级中学
04澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳第二小学
05澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳第三小学
06澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】升隆中心校
07澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】隆兴中心校
08澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】龙门晨阳希望学校
09澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】宝盛中心校
10澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平中学
11澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】三九希望学校
12澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】中林中心校
13澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川中心校
14澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】双石小学
15澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】双石中学
16澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】七一仁加学校
17澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】清源中心校
18澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡第一小学
19澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡第二小学
20蓝光澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】第三初级中学
21澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳小学
22澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】初级中学。
2、县级幼儿园:
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03澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】第三幼儿园
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计19345.05万元。与2018年相比,收总计增加733.51万元,增长3.94%;2019年支出总计19345.05万元,与2018年相比,支出总计增加733.51万元,增长3.94%。主要变动原因是:2019年工资晋升,保教费、课后服务费列入事业收入。
(图1:收、支决算总计变动情况图单位:万元)
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计14120.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入13821.30万元,占97.88%;政府性基金预算财政拨款收入15.00万元,占0.11%;事业收入284.17万元,占2.01%。
(图2:收入决算结构图 单位:万元)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计14286.89万元,其中:基本支出14286.89万元,占100%;项目支出0万元,占0%;
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计19345.05万元,与2018年相比,财政拨款收入总计各增加895.95万元,增长4.86%。2019年财政拨款支出总计19345.05万元,与2018年相比,财政拨款支出总计各增加895.95万元,增长4.86%。主要变动原因是:2019年工资晋升,保教费、课后服务费列入事业收入。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出14002.72万元,占本年支出合计的73.46%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1973.55万元,下降12.35%。主要变动原因是:维修减少。
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(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出14002.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.92万元,占0.00006%;教育支出(类)10343.05万元,占73.86%;社会保障和就业(类)支出1697.69万元,占12.12%;卫生健康支出(类)813.6万元,占5.8%;城乡社区支出(类)1147.46万元,占8.19%。
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(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为14002.72万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)档案事务(款) 行政运行(项):支出决算为0.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算为550.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3、教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算为5.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4、教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为1082.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5、教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为4689.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6、教育(类)普通教育(款) 初中教育(项):支出决算为2845.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7、教育(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算为257.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8、教育(类)普通教育(款) 高等教育(项):支出决算为74.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9、教育(类)职业教育(款)中专教育(项):支出决算为5.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
10、教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):支出决算为3.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
11、教育(类)职业教育(款)中专教育(项):支出决算为5.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
12、教育(类)进修及培训(款)教师进修(项):支出决算为337.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
13、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为489.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
14、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):支出决算为0.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
15、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为11.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
16、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为105.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
17、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为1369.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
18、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为36.36万元,完成预算11%,决算数等于预算数。
19、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):支出决算为173.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
20、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为0.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为7.43万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗项):支出决算为569.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):支出决算为569.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):支出决算为220.19万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为16.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
26、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为1147.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出14002.72万元,其中:人员经费11228.71万元,主要包括:基本工资4418.69万元、津贴补贴741.37万元、奖金0.02万元、伙食补助费0万元、绩效工资2916.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费1369.92万元、职业年金缴费111.39万元、其他社会保障缴费88.39万元、职工基本医疗保险缴费593.41万元,公务员医疗补助缴费220.19万元,其他工资福利支出0万元、离休费11.83万元、退休费0万元、抚恤金66.95万元、生活补助601.14万元、医疗费补助0万元、奖励金0.94万元、其他对个人和家庭的补助支出87.99万元等。
日常公用经费2774.01万元,主要包括:办公费255.57万元、印刷费22.51万元、咨询费0万元、手续费3.76万元、水费71.11元、电费121.59万元、邮电费96.31万元、取暖费0万元、物业管理费266.23万元、差旅费73.69万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费434.63万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费301.76万元、公务接待费1.38万元、劳务费131.6万元、专用燃料费0.28万元、委托业务费0万元、工会经费22.34万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费11.85万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出52.39万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.38万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是“预算”口径为调整预算数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.38万元,占100%。具体情况如下:
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(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:两年都没有安排因公出国(境)项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:我局车辆全部移交车管中心,所以两年均无公务用车购置及运行维护费支出。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.38万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.2万元,下降12.65%。主要原因是:近年来我局均按照党中央,省委、省政府及县委、县政府澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】:厉行节约,反对铺张浪费等有关规定,严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。接待费支出原则上只减不增。
国内公务接待支出1.38万元,主要用于用餐费。国内公务接待32批次,201人次(不包括陪同人员),共计支出1.38万元,具体内容包括:接待市电教站调研教育信息化、实验操作、赛课;市教育督导团检查、调研均衡发展;市局组织开学专项督导检查、安全检查、市招办检查调研中高考工作。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局机关运行经费支出0万元,比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2018年决算数持平)。主要原因是:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局是事业单位性质,按规定不能预算机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2019年,教育局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看进一步加强了预算管理,完善内控制度,预算单位能够按照主管部门批复的预算组织实施。通过专项资金的分配使用,提升了全县教育教学工作可持续发展能力,促进了教育教学质量的提高,保障了全县整个教育系统的正常有序运转。预算取得了较好的执行效果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。
10.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。
11.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育行政管理事务支出(项):指用于教育管理事务方面的支出。
12.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。
13.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐款、补贴等,也在本科目反映。
14.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):
指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐款、补贴等,也在本科目反映。
15.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐款、补贴等,也在本科目反映。
16.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包含研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,入捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
17.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指其他用于普通教育方面的支出。
18.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
19.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指教师进修、师资培训支出。
20.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):指安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
21.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指除校舍建设、教学设施项目以外的其他教育费附加支出。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于行政事业单位离退休方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
25.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。
26.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。
27.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗费。
29.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
31.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)
32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
37.困难儿童学前教育资助制度。对经县级以上教育行政部门审批设立的普惠性幼儿园的在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,每人每月减免保教费100元(当前阶段减免资助面控制在园儿童总人数的10%以内),减免的保教费由政府财政对幼儿园给予补偿。所需资金,中央奖补后的差额部分,省财政总水平按35%安排,对不同地区实行分档补助,其余部分根据幼儿园隶属关系由市、县(区)财政自行承担。
38.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。
39.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。
40.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
41.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除开用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督外的其他用于城乡社区事务方面的支出。