为切实履行财政部门财会监督职责,充分发挥财会监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量的重要作用,按照省财政厅的统一部署和市财政局的工作安排,结合我县工作实际,我局组织开展了2022年度财会监督检查工作,共检查9家单位,其中:政府投融资平台1家,行政事业单位8家。
检查中共计发现八类问题。主要反映以下方面:1.差旅费管理不规范;2.支付依据不充分;3.财务管理不规范;4.接待餐管理不规范;5.超标准列支费用;6.工作餐管理不规范;7.应休未休假补助超标准计算;8.伙食费管理不规范。
针对检查中的问题,我局下达整改通知,要求相关单位采取有效措施,建立问题整改台账,限时整改落实。未纳入此次检查范围的单位,严格按照相关文件规定,认真对照此次反馈问题类型进行自查整改。
县财政局检查组负责督促指导单位开展整改,对整改不力、落实不到位的单位进行通报;对于置若罔闻、不予整改的相关单位,县财政局将按照相关规定进行处罚。