为防范县属监管企业经营管理中的违纪违规行为,防止制度执行不到位,促进县属监管企业健康发展,5月22日,县财政局组织人员对芦农旅集团内控制度执行情况进行了专项检查。
检查组通过查阅档案资料和听取汇报相结合,重点检查芦农旅集团内控制度建设及执行情况,对检查中发现的制度建设不健全和制度执行不到位等问题提出整改意见。
检查组要求:芦农旅集团要立足实际,进一步健全内控监管制度,严格遵守企业各项规章制度,坚持制度执行不走样。切实做好各类台账和档案管理,促进公司治理法治化、科学化、规范化。